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殘保金不中計提吧 當月發(fā)生做賬直接做借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是這樣就可以了
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2017-08-03
單位之前沒有現(xiàn)金業(yè)務,現(xiàn)核銷一筆差旅費,想給核銷人開一張現(xiàn)金支票,那么現(xiàn)金支票的“收款人”寫什么?記賬時,借:管理費用/差旅費 貸:銀行存款,對不對?
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2017-03-20
全部都要買新的嗎?財務成本管理,經(jīng)濟法戰(zhàn)略風險管理都要新的嗎
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2018-09-01
某事業(yè)單位購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為10000元,增值稅合計為1600元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅稅額為1000,未認證的可抵扣的增值稅額為600元,款項合計11600元已通過銀行存款支付,固定資產(chǎn)驗收合格投入使用。
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2022-10-11
自收自支獨立核算的事業(yè)單位,手工帳。接待來客,招待費含住宿費,記帳憑證借記:招待費XXX元,住宿費:XXX元。貸記:銀行存款或現(xiàn)金,對嗎?
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2017-12-15
老師事業(yè)單位收到財政局的專項平臺服務資金借方銀行存款貸方其它應付款――平臺資金,后期花費有剩余,要求需要歸還退給財政局,錢未轉(zhuǎn)走,賬在這里記著,做賬分錄怎么做正確?會計做的借方其它應收款~代管財政資金貸方其它應付款~平臺資金?問一下對嗎?不對正確分錄應怎么做?
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2018-12-02
某事業(yè)單位購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為10000元,增值稅合計為1600元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅稅額為1000,未認證的可抵扣的增值稅額為600元,款項合計11600元已通過銀行存款支付,固定資產(chǎn)驗收合格并投入使用。
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2022-05-12
事業(yè)單位,收到員工餐費發(fā)票1000,銀行存款支付1000,銀行存款收到員工擔負的100,怎么做賬
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2022-02-25
老師您好,行政單位18年有一筆專項資金沒有用掉,結(jié)轉(zhuǎn)到了19年。19年把這一筆專項退回了財政,這個業(yè)務會計分錄應該怎么處理?麻煩老師解答,謝謝
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2020-02-16
小規(guī)模,私募基金管理人管理的證券投資基金,從募集到結(jié)束都是在托管銀行進行,銀行戶名為產(chǎn)品名。請問產(chǎn)品賬目需要在管理人賬目登記嗎?
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2020-04-17
單位是供熱行業(yè),之前有一部分管道已計入固定資產(chǎn)并提了折舊,現(xiàn)在單位把這部分管道移位改造了,那發(fā)生的費用是計入維修費還是固定資產(chǎn)?
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2019-01-06
老師,我單位從事現(xiàn)代服務,港口經(jīng)營管理,企業(yè)所得稅匯算清繳申報填收入是填在主營業(yè)務收入――提供勞務收入這欄嗎?
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2020-05-12
今日頭條有哪些籌資、投資、營運資金管理行為?
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2020-02-18
老師,我想問,企業(yè)從知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)拿到商標專利證書時,該如何入賬~之前付服務費時計的是,借:管理費用-知識產(chǎn)權(quán)服務費 貸:銀行存款~
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2016-07-21
你好,老師銀行存款里,有筆費用是賬戶管理費,這一筆入什么科目呀?
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2016-10-23
單位3月份收到咨詢費發(fā)票3張共84000,銀行付款只付了2次共56000,但是做帳做的借管理費用84000貸銀行存款84000,現(xiàn)在5月份付了3月份的那次28000,做帳時發(fā)現(xiàn)銀行流水單子多了一次28000,這個要怎么在5月份更改呢
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2017-06-12
交社保分錄是,借,管理費用社保費,貸,銀行存款!要不要把社保費個人和單位分開寫分錄了
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2017-08-30
6月的一筆分錄,借:管理費用-福利費 831.3 貸:銀行存款 831.3 后來發(fā)現(xiàn)實際只支付了831 元,這有0.3元的差額我用這筆分錄沖銷可以嗎? 借:管理費用-福利費 -0.3 貸:銀行存款 -0.3
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2017-09-25
應該理解為已經(jīng)付款和沒有付款好點吧! 沒付款,收到票據(jù) 借:管理費用-保險費 貸:應會票據(jù) 已經(jīng)付款: 借:管理費用-保險費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 我是這樣理解的,不知道對不對
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2016-08-04
收到會議費發(fā)票后支付金額,日期都是同一天,借管理費用,貸銀行存款合理嗎
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2019-10-20