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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-12 16:40

您好
借:固定資產(chǎn)10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1600
貸:銀行存款11600

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你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2022-10-11 09:27:28
您好 借:固定資產(chǎn)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1600 貸:銀行存款11600
2022-05-12 16:40:40
如果是兩個(gè)單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來(lái)兩個(gè)單位互有往來(lái)帳項(xiàng),在合并時(shí)先對(duì)沖. 年終結(jié)賬時(shí),對(duì)已完工的項(xiàng)目,撥入專款與撥出???、和??钪С鰧?duì)沖,工程項(xiàng)目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷(xiāo),即不復(fù)存在,而合并后的單位是個(gè)新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
2023-01-31 14:16:56
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
借,固定資產(chǎn) 貸,暫存款
2019-12-31 15:40:23
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