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老師您好,麻煩問一下,我們有一個植樹造林的項目可以享受免征增值稅,但我們現(xiàn)在不能肯定全額免稅,我們先開票開成全額免稅的,我們在給下面分包的企業(yè)索要增值稅專用發(fā)票,萬一核定不能全額免稅,還可以抵扣一部分進項,這樣做可以嗎
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2020-01-14
老師您好:在申報增值稅填進項明細時,其中(四、其他)本期認證相符的增值稅專用發(fā)票里的“份數(shù)”,“金額”,“稅額”包不包括我本期認證的不抵扣的專用發(fā)票部分?
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2019-12-14
12月2日,向國有糧庫購買小麥一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額0.8萬元。計算增值稅
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2023-03-19
從甲企業(yè)購入A材料 取得增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅額26000元,簽發(fā)并承兌為期三個月的無息商業(yè)匯票一張,面值226000元,匯票已交付對方,分錄該怎么寫
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2024-10-21
我們是農(nóng)業(yè)合作社,一般銷售對象都是個人農(nóng)戶所以都不開增值稅發(fā)票,開的是一般的連號出庫單。只有售給單位才會開發(fā)票,那么是不是外賬報稅不開發(fā)票當月就可以不做收入呢?書本上所說的是只要確定收入就發(fā)生納稅義務(wù)對吧。
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2016-12-09
增值稅專用發(fā)票六聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么 增值稅普通發(fā)票五聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么
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2023-04-29
)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
5日,遠洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資,評估價值1500000元(含稅,增值稅稅率)為9%,取得增值稅專用發(fā)票。這題怎么做
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2021-11-21
你好,我是江蘇勞務(wù)個體工商戶,在溫州做工程,要在這邊開增值稅發(fā)票,需要哪些資料,需要注冊法人本人來嗎,謝謝
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2019-11-05
向老客戶銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上列示貨款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批產(chǎn)品成本為36萬元。商品發(fā)出時雖已得知購貨方正遭遇財務(wù)困難暫時無法支付貨款,但出于多重考慮仍然發(fā)出了商品,并向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)移了控制權(quán),同時辦理了委托收款手續(xù)。
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2023-12-24
A公司以一批材料對價取得B公司100萬普通股,每股4元,材料價值400萬元(公允價值),由B公司支付增值稅52萬元并取得增值稅專用發(fā)票. B公司分錄1 借:原材料400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅52 貸:股本400 銀行存款52 B公司分錄2 借:原材料400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅52 貸:股本100 資本公積-股本溢價300 銀行存款52 為什么第二個分錄股本是100, 資本公積-股本溢價300 哪個正確
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2020-08-01
遠洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資評估價值1500萬元含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-01-21
一個公司從我這個個體工商戶進海參,我需要給他開增值稅發(fā)票,我怎么給他開,因為我的海參進貨沒有發(fā)票怎么整呢
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2022-07-23
4.購入A材料100千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,增值稅額1300元,購入B材料2000千克,增值稅發(fā)票注明:價款20000元,增值稅額2600元,全部款項以銀行存款支付。
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2023-05-11
購進甲材料2000噸,單價100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運費為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項已用銀行存款支付
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2021-05-13
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個通知 “經(jīng)核實,某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風險。請你單位就以上風險進行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報,補繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風險,請一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
11/495
2023-08-04