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應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來(lái)料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請(qǐng)問(wèn)收取的加工費(fèi)增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請(qǐng)問(wèn)2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報(bào)增值稅?做賬的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請(qǐng)問(wèn)增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)-80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
年報(bào)審計(jì)的時(shí)候,重要性取值是固定比率法與變動(dòng)比率法同時(shí)使用嗎?變動(dòng)比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點(diǎn)不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專(zhuān)用于該產(chǎn)品的材料也不需要計(jì)提減值準(zhǔn)備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
A公司于20×1年1月1日購(gòu)入聯(lián)營(yíng)企業(yè)B公司45%的股權(quán),實(shí)際支付價(jià)款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購(gòu)買(mǎi)日,B公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為9000000元,公允價(jià)值為10500000元。假定B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額均為固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為3000000元,公允價(jià)值為4500000元。按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)提的年折舊額為200000元,按照公允價(jià)值應(yīng)計(jì)提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1500000元。 (2)宣告分配現(xiàn)金股利500000元; (3)其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-11
在算凈現(xiàn)值時(shí),稅法殘值跟會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)殘值不一致時(shí),以哪個(gè)殘值為準(zhǔn)?
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2019-09-02
第一季度交納城建的時(shí)候吧4月的增值稅866.05填進(jìn)去了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個(gè)季度是不是填寫(xiě)1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn),增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票和15萬(wàn)普票,季度報(bào)增值稅的話,只交10萬(wàn)專(zhuān)票的增值稅還是開(kāi)的這個(gè)25萬(wàn)都交增值稅???
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2021-06-22
小微企業(yè),季度銷(xiāo)售額不足45W的不需要繳納增值稅,季末的時(shí)候關(guān)于增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄呢?不需要繳納的增值稅如果做分錄?麻煩老師告知一下,謝謝!
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的稅收情況,不需要匯總企業(yè)本身的,哪個(gè)稅種是跟項(xiàng)目收付款有關(guān)的。增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅都屬于,還是只有增值稅屬于
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2022-09-01
(2)采購(gòu)材料- -批, 取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2023-12-06
如果平時(shí)不做分錄 當(dāng)月計(jì)提時(shí) 未交增值稅是實(shí)際的金額 比如當(dāng)月未交增值稅10 計(jì)提時(shí)10 但是交稅的時(shí)候只交了9 那還有1的未交增值稅怎么處理
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2019-08-06
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒(méi)有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來(lái)越多
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2020-01-09