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金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法嘛,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01
金蝶軟件管理費(fèi)用我做到貸方,這樣做法時(shí)賬務(wù)有影響嗎?
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2018-11-29
老師,請(qǐng)問(wèn)水電站委托運(yùn)行管理,發(fā)票內(nèi)容開(kāi)具什么合適?能不能開(kāi)其他企業(yè)管理服務(wù)?
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2019-05-21
有一歌城營(yíng)業(yè)執(zhí)照未去辦理注消,在同一地點(diǎn)同一法人注冊(cè)另一家歌城,現(xiàn)在未辦理注消的在稅務(wù)局已非正常戶(hù),而新注冊(cè)的公司按月照常納稅?,F(xiàn)在該如何操作?
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2019-06-14
老師,想問(wèn)下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒(méi)有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢(xún)一下3個(gè)問(wèn)題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷(xiāo)給員工嗎? 2)如果可以的話(huà)那分錄到時(shí)要怎么寫(xiě)呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢(qián)付,公帳上有錢(qián),他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬(wàn)元,開(kāi)了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒(méi)有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-02-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專(zhuān)票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費(fèi)用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費(fèi)用 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
項(xiàng)目書(shū)中,說(shuō)是細(xì)化利潤(rùn)分配方式和管理辦法,一般怎么做
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2021-08-12
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端無(wú)法登陸還未設(shè)置密碼
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2019-10-08
登錄自然人稅收管理客戶(hù)端時(shí)出現(xiàn) 請(qǐng)求參數(shù)非法 djxh為空
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2019-08-14
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用、借款利息、銀行手續(xù)費(fèi)等是進(jìn)管理費(fèi)用、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
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2019-10-15
我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒(méi)有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27