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如果利潤總額是30000,其中業(yè)務招待費調(diào)增680,那么所交的企業(yè)所得稅是(30000 680)*25%嗎?如果是利潤總額是-2000的話,業(yè)務招待費還是調(diào)增680,那么所得稅還需要交嗎?
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2017-12-07
老師,我去年有一筆管理費用---辦公費,我要調(diào)整 到管理費用---業(yè)務招待費用,這個分錄要怎么做調(diào)整,會牽涉到以前年度損益科目嗎
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2020-10-19
老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務招待費入錯科目了,本來是業(yè)務招待費但是入成福利費了。要調(diào)整上年度會計科目嗎?具體會計分錄是怎么樣的?還有填報匯算清繳時可以直接調(diào)整嗎?
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2020-05-25
勞務派遣公司,匯算清繳時業(yè)務招待費,是根據(jù)利潤表的營業(yè)收入確定金額么,還是根據(jù)實際賺的管理費為營業(yè)收入
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2021-05-27
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)職工福利費計入業(yè)務招待費了該如何處理
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2020-06-10
老師,餐費發(fā)票記入管理費用,二級科目業(yè)務招待費,還是餐費,匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30
老師 公司購買酒,收到發(fā)票時,做賬分錄為,借:管理費用-招待費 應交稅費 貸:銀行存款,你這個應交稅費還要做轉出,或是直接進入成本。 招待費用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財務規(guī)定,公司購買酒收到發(fā)票時,應當做賬分錄:借:管理費用-招待費;貸:銀行存款。應交稅費應當做轉出,不能直接進入成本。招待費用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。,超出的部分正常納稅調(diào)減?
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2023-03-23
老師請問有一張招待客戶的住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-07-22
招待費發(fā)票開回來的是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2018-11-01
食品費哪些放在管理費用的招待費,哪些放在福利費
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2017-01-22
招待客戶所開的住宿費發(fā)票如何做帳,能沖減費用嗎
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2018-10-09
一般納稅人,2019年銷售額380萬~480萬,招待費用能報多少?
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2020-06-09
請問禮品費,正確的是做到計入銷售費用-業(yè)務招待費?
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2016-03-19
因為工地項目發(fā)生的業(yè)務招待費該怎么做會計分錄
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2020-03-19
籌建期間的招待費計入開辦費嗎?能全部稅前扣除嗎
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2022-05-13
用發(fā)票報銷業(yè)務招待費會計分錄需要寫應交稅費嗎
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2019-03-10
業(yè)務招待費怎么進行納稅調(diào)整 福利費怎么納稅調(diào)整?
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2019-04-26
工程項目里的業(yè)務招待能計入工程施工_合同成本嗎?
1/974
2019-05-08
老師:招待所客人損壞床單賠償款記入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
招待費和差旅費沒有發(fā)票怎么在匯算清繳表里調(diào)增
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2020-05-18