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CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標特許使用權。假設該公司 采用直線法進行無形資產攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應計提的無形資產攤銷額=
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2022-06-12
請問:酒店的桌椅及床上用品的布草,這些購進時直接入了銷售費用,在所得稅匯算時,可以放在所得稅期間費用哪個明細項目欄?【如果都放在其他欄,金額大太了,所以請教老師應該放在哪個明細項目欄?】
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2020-11-03
麻煩問一下大家,個人經營所得稅,營業(yè)費用算什么費用?算財務費用嗎?
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2021-03-15
怎么可以多開些成本費用票,來抵所得稅?
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2018-03-15
請問下圖中的銷售費用-其他銷售費用負數在所得稅年度報表期間費用明細中怎么填列?
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2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費用可以進財務帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
工程預繳工資薪金個稅的會計分錄如果繳納的個人所得稅屬于單位性質的,會計分錄:(1)根據繳稅單入賬借:應交稅金--個人所得稅貸:庫存現(xiàn)金等(2)月末,根據繳納的個稅做提取借:所得稅費用--個人所得稅貸:應交稅金--個人所得稅(3)結轉時借:本年利潤貸:所得稅費用--個人所得稅為什么是這樣做呀預交的個稅?不是放在管理費用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
請問老師,個體工商戶經營所得個人所得稅賬務處理時貸方是,應交稅費_應交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應納企業(yè)所得稅,應納所得稅額>300萬,應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅(1)計算應交企業(yè)所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報稅時的企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申請表。季初資產總額怎么填?沒有業(yè)務、收入和費用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎?為什么有的企業(yè)項目上的費用票要12月底交到財務哪里呢?
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2018-12-25
17.18年調整出來的費用,放在待攤費用,21年紅字沖銷企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?還在5年彌補虧損
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2021-06-18
老師,去年有部門費用未掛導致企業(yè)所得稅多交,可是匯算清繳后實際比計提的又多了,這個該怎么平?
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2021-07-05
匯算清繳時填的財務年報是含清繳后的數據嗎?比如我預提費用到匯算時還沒收到票,要調整費用,補交所得稅
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2018-04-11
收據是可以作為費用做賬的是嗎?只不過到最近繳納所得稅時做納稅調增是嗎
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2018-07-09
老師提現(xiàn)發(fā)工資金額大,現(xiàn)金支票寫差旅費是不是不會被稅務查?還有避免交個稅發(fā)工資剛好卡在點上,那剩下的工資部分以白條做成費用,但是這部分費用稅前不能扣除,這部分年底稅算清繳交的企業(yè)所得稅就多???可是老師說的這句話我沒懂?
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2016-08-23