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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-07-05 15:15

你好!匯算清繳后是交的多了,還是交的少了?

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:17

計提少了,但是實際是多交了

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:17

少計提668,實際多交一萬多

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:22

這樣對么

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:22

老師,幫我看一下,這樣分錄對么

QQ老師 解答

2021-07-05 15:34

你好!是的,可以這樣處理

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:35

謝謝您老師

QQ老師 解答

2021-07-05 15:36

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:57

老師,應(yīng)該是0

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:57

可以幫我看看哪里出問題了么

QQ老師 解答

2021-07-05 15:59

你是計提數(shù)你是計提少了嗎?有借方余額。這是那個科目的明細賬。

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:04

對,計提少了

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:04

謝謝您,老師

QQ老師 解答

2021-07-05 16:13

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目補提就可以

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:18

嗯,謝謝您

QQ老師 解答

2021-07-05 16:19

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
您好,這個是按照匯算清繳的計提
2023-05-24 14:37:46
你好!需要計提一下的
2020-06-24 13:29:21
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
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