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以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 嗎?
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2022-12-26
請問企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中“彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計出來的??如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計金額是填本季度累計金額還是本年累計金額?
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2019-10-19
老師 :A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒有利潤,所以沒有減免,那應(yīng)該是填寫0還是1000? 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報主報,自動帶出,可是我這邊自動出來是的0
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2020-01-08
2018年度所得稅稅率是多少,小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。現(xiàn)在2019年有新的了,2019年的時候匯算清繳還是要按照2018年的來。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬以內(nèi)是10%, 大于100萬是25%。如果所得稅是150萬,那么計算方式是 100*10%+50*25%嗎?還是直接150*25% ?
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2019-03-22
計提企業(yè)所得稅我們用的是利潤*稅率。 季末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,是先算出來本年利潤?還是計提所得稅費用?
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2019-10-22
辦公用品和勞保用品當年沒有取得發(fā)票,第二年年5.31前取回,是否可以在所得稅年報前扣除
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2018-04-25
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
各位老師請教一個問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,其余股東合計,投資比例
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2023-03-24
公司還沒辦三證合一,現(xiàn)在準備去辦,是先去辦證還是先進行工商年檢呢,那個所得稅要不要先年報了再去辦證呢
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2017-03-10
老師,藝術(shù)培訓行業(yè)房屋租金做什么科目?企業(yè)年報所得稅成本大于收入有影響嗎?
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2022-03-28
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候,利潤是負的。但是,2020年第一季度報所得稅。需要繳稅,以前年度彌補虧損為啥帶不出來任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負增加對嗎?
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2022-05-17
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
填寫一季度所得稅財報,電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù),請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢?
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2021-04-16