2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。
會計分錄中:借:原材料-乙材料 ?
應交稅費應交增值稅 ?
貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
1/457
2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務處理結(jié)平相關余額呢?做內(nèi)賬的
1/366
2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
2/219
2023-04-17
老師, 我預交稅算得可對
3/254
2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應該是當年應該繳50萬減去預交的25萬 境外已交20萬,再補交5萬,不剛好等30萬嗎?解題好復雜,我解題都看不懂
1/152
2021-05-08
你好,我在交通大學里面上過班得了優(yōu)秀員工獎,現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
1/165
2021-06-25
老師們 我想問一下,我這個情況是不是還要補交稅嗎?
1/293
2020-04-02
如果預交稅當月沒抵,跨年能抵莫?
1/671
2020-07-08
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預收帳款處理的,帳務處理:1.借:銀行存款,貸;預收帳款.貸:應交稅費-簡易計稅應交增值稅. 2.交納稅金,借;應交稅費-簡易計稅應交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務該如何處理.借:預收帳款.貸:主營業(yè)務收入,這些分錄對嗎?
2/734
2018-09-17
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做?
比如:一月計提附加稅。
借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應交稅金—城建稅 1375
實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???
4/911
2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票
但公司已做賬
問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢?
現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
3/701
2021-06-08
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應交2000元,本來社保繳費預算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經(jīng)不錯了,
1/206
2023-07-10
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄
那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
4/269
2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
1/852
2018-09-11
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10
應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3
貸:應付賬款11.3
為何不對?會導致資產(chǎn)負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
1/346
2023-03-15
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸:應交稅費應交增值稅-進項10000,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應交稅費一應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應交稅費-未繳增值稅20000
1/28
2023-12-06
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
2/745
2020-05-07
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費,請問這樣做對不對?
1/931
2019-12-05
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
1/840
2019-07-08
公司房子賣給個人,按簡易征收,11% ,實際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票。現(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個金額了?第一張是個人繳的,第二張是我們單位繳納的
2/1332
2017-03-29