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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-26 14:44

你好  都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,看是否還有余額。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 14:52

全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目,余額在借方,大概有十幾萬

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 14:58

你好 如果沒有留底的話,那就是多交稅了。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:07

沒有留底,也沒多交,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目了,然后該怎么賬務(wù)處理呢?一直掛在這個科目嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:09

你好 這么大金額 ,沒有留底,也沒有多交,需要查找原因的,為什么出現(xiàn)這么大的數(shù)字。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:16

就是這幾個科目加起來的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅。查以前做的相關(guān)分錄,也沒什么問題:借 材料 借已交稅金 貸 銀行 等分錄

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:18

你好 同學(xué)看下待抵扣進項稅額和已抵扣進項稅額是在什么分錄里?

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:29

相關(guān)分錄都是這樣模式做:借 材料 借 已交稅金/待抵扣進項/已抵扣進項等等增值稅明細科目下的科目 貸 銀行

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:31

你好 待抵扣的進項稅額是多少金額?

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:39

待抵扣進項不是很多金額,就幾千塊。其他科目金額就多。我就5次追問的機會了,能否解決問題呀

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:41

你好 那同學(xué)只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目來調(diào)平了,不過這個營業(yè)外支出找不出原因,是不可以稅前扣除的。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:46

那怎么做才合理,具體分錄可以說一下嗎?是做內(nèi)賬的

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:48

你好 就是 借營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 16:07

有點煩躁不安,這樣處理,萬一被查會不會有問題和合理解釋呀

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:10

你好 你們不是內(nèi)賬嗎?內(nèi)賬本來就不能被查到,查到是有風(fēng)險的,還有你們找不出原因,就需要這樣處理的。除非可以找到具體的原因,為什么有這么大的余額?

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 16:53

好的。分錄做的也沒錯

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:56

祝同學(xué)工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
應(yīng)交稅費二級科目待抵扣稅額。
2023-01-06 13:29:27
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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