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請(qǐng)問一下,小規(guī)模上季度專票已交稅,本季度做了沖紅,又重開一張,本季度要怎么報(bào)稅
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2019-07-08
一部汽車原值69.8萬元,已提足折舊,現(xiàn)出售價(jià)12萬元,交增值稅0.24萬元,怎么做賬務(wù)處理
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2019-07-28
請(qǐng)問一下,我在項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局已繳納工費(fèi)經(jīng)費(fèi)0.0012,還需要在公司所在地補(bǔ)交嗎?
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2021-07-09
老師您好,4月的紅沖發(fā)票只能針對(duì)4月,不能沖減7月嗎?可四月的我已經(jīng)交了稅了
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2020-08-29
已經(jīng)和銀行簽訂了三方協(xié)議。還要做哪些程序,交社保的時(shí)候才能直接從公戶里扣錢?
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2016-03-30
15號(hào)之前稅務(wù)申報(bào) 已經(jīng)申報(bào)了但是還沒交繳納稅費(fèi) 15當(dāng)天繳納 會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金
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2022-03-14
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個(gè)月給我們,這個(gè)需要如何做賬務(wù)處理
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2021-09-18
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經(jīng)開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
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2018-09-11
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
我是三個(gè)月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)。現(xiàn)在是7月10號(hào),想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保,結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元,本來社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi),面對(duì)交費(fèi)程序,沒有一個(gè)人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯(cuò)了,
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2023-07-10
請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請(qǐng)問下我們公司是建筑公司,在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦,其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅,2月累計(jì)看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預(yù)收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預(yù)交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅,這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月,申報(bào)期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導(dǎo)
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2018-09-11