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小規(guī)模納稅人的月銷(xiāo)售額調(diào)整到15萬(wàn),如果月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn),但季銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)是否也免征增值稅?
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2022-05-17
月?tīng)I(yíng)業(yè)收入超過(guò)3萬(wàn),季營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)的企業(yè)可以免征增值稅嗎?
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2018-12-20
房地產(chǎn)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),要扣除土地價(jià)款,那請(qǐng)問(wèn)是我們申報(bào)時(shí)自己扣除嗎?如果自己扣除,按照什么標(biāo)注扣除?開(kāi)具發(fā)票時(shí),備注欄要備注差額征稅嗎?
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2022-01-05
老師,現(xiàn)在技術(shù)轉(zhuǎn)讓不是都免征增值稅了嗎? 如果是這樣,那還需要交納什么稅種啊?
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2018-10-25
對(duì)于以房地產(chǎn)進(jìn)行投資、聯(lián)營(yíng)的,投資、聯(lián)營(yíng)的一方以土地(房地產(chǎn))作價(jià)入股進(jìn)行投資或作為聯(lián)營(yíng)條件,將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓到所投資、聯(lián)營(yíng)的企業(yè)中時(shí),暫免征收土地增值稅。對(duì)投資、聯(lián)營(yíng)企業(yè)將上述房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)征收土地增值稅 這個(gè)沒(méi)什么明白
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2019-04-19
老師您好,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人現(xiàn)在季度開(kāi)普票是不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,那么比如我開(kāi)了40萬(wàn)的普票,6萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票合計(jì)開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票,那么,我普票的40萬(wàn)是不是也得交增值稅?
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2021-07-24
差額征稅是增值稅差額征稅碼?就是別的企業(yè)是開(kāi)票夠45萬(wàn)季度交稅,旅行社差額征稅是減去付出的款以后的差額夠45萬(wàn)征稅嗎
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2023-03-15
路橋費(fèi)的路票 增值稅電子發(fā)票不征稅跟增值稅電子發(fā)票3個(gè)點(diǎn)稅票對(duì)于做賬有什么區(qū)別嗎
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2018-04-23
供熱企業(yè)暖氣費(fèi)免征增值稅 我在國(guó)稅中增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)了 咋么反應(yīng)是錯(cuò)誤的?
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2018-07-11
納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額的20%,是否還享受免征土地增值稅?
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2019-05-15
小規(guī)模納稅人按季申報(bào),不超過(guò)30萬(wàn),是不是免征增值稅,那我做賬的時(shí)候做了增值稅,怎么處理
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2020-04-07
老師,保本的金融商品為啥要征收增值稅,保本收益不是相當(dāng)于利息嗎?利息不是免收增值稅嗎?
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2023-03-16
小規(guī)模所得稅季報(bào)的時(shí)候有一行是,不征稅收入。小微企業(yè),因?yàn)樗麤](méi)達(dá)到起征點(diǎn)屬于不屬于不征稅收入?
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2018-04-07
一月份增值稅留抵6981.49,二月份留抵8525.65,但按簡(jiǎn)易征稅繳納了116.5的增值稅,那我應(yīng)該怎么做分錄???
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2018-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn)今年小規(guī)模的增值稅是按幾個(gè)點(diǎn)征收?我們有筆無(wú)票收入,是按1%計(jì)算增值稅,還是3%?
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2021-04-08
疫情期間生活服務(wù)業(yè)符合免征增值稅的,已向稅務(wù)局繳納稅款,現(xiàn)要退增值稅,附加稅可以退嗎
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2020-05-11
個(gè)體工商戶(hù)是季度9萬(wàn)免增值稅?還是季度45免增值稅?個(gè)體工商戶(hù)行業(yè)不同免征額不一致嗎?
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2022-04-14
小微企業(yè)計(jì)提了增值稅和附加稅,免征后怎么處理附加稅?也和增值稅一樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2018-04-11
老師,我們是簡(jiǎn)易征收的施工老項(xiàng)目,公司給業(yè)主開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)必須是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),填寫(xiě)報(bào)表時(shí),顯示的應(yīng)交增值稅為銷(xiāo)項(xiàng),這樣填報(bào)申報(bào)資料對(duì)嗎?
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2018-12-06