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你好,請(qǐng)問下我們是廣告公司,今年暫估成本要是在所得稅匯算清繳前沒有補(bǔ)到發(fā)票,被調(diào)增了,那我暫估成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款)要不要沖回來?
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2019-12-26
建筑安裝外購(gòu)的勞務(wù)發(fā)票還沒有到,現(xiàn)在需要暫估入賬的話,分錄是不是這樣寫?。拷瑁汗こ淌┕?合同成本-人工資 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款
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2018-09-27
影響企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日存貨可變現(xiàn)凈值的是( )。A.銷售存貨過程中估計(jì)的銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)B.存貨的估計(jì)售價(jià)C.存貨至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本D.存貨的賬面價(jià)值
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2018-03-29
老師,你好!我上個(gè)月暫估的時(shí)候借方是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方是其他應(yīng)付款-法人墊付,然后這個(gè)月紅沖之后,科目余額表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估的期末余額是不是應(yīng)該是零?
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2019-08-08
老師,房企公司,由于股東是法人股東,現(xiàn)覺得轉(zhuǎn)讓現(xiàn)在的股權(quán)要做評(píng)估太麻煩,我的問題是: 如果要是轉(zhuǎn)讓法人股東的公司,是不是也要做評(píng)估,房企的公司也要做評(píng)估?
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2020-12-09
公司增資,股東欲將自己名下的汽車作為自己的出資嗎?車是已購(gòu)買使用兩年,需要進(jìn)行估價(jià)嗎?一般什么機(jī)構(gòu)出汽車評(píng)估,二手車交易中心?評(píng)估費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2017-04-25
請(qǐng)問老師,我上年有暫估入庫的,上個(gè)月來了正式發(fā)票,忘了沖暫估直接借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng),貨應(yīng)付賬款了,本月我想起來應(yīng)該沖暫估的,本月該如何調(diào)整憑證
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2017-11-05
老師,貨先到,票未到,款未付,?做暫估借:原材料/庫存商品?貨:應(yīng)付賬款一應(yīng)付估價(jià)入賬?,那如果是貨先到,票未到,款已付,還要做暫估嗎?畢竟分錄是,借:庫存商品,貸:銀行存款了?
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2016-12-15
#提問#老師你好,對(duì)方的票未到,我材料先做暫估入賬,只用不含稅金額作為暫估,增值稅金額先不管它,是這樣操作嗎,還有,我是兩個(gè)公司的票未到,可以做兩張暫估入賬分錄嗎
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2020-03-09
請(qǐng)問老師,匯算清繳的時(shí)候,去年有個(gè)暫估10萬的成本發(fā)票沒有回來,當(dāng)時(shí)做了納稅調(diào)增,請(qǐng)問,去年暫估的分錄,需要怎么處理?當(dāng)時(shí)是借:庫存 貸:暫估-應(yīng)付 ,后來直接結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-07-05
我公司拍賣舊車,需支付評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)用,因?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)清理,最終要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入,評(píng)估公司現(xiàn)開具了增值稅專用發(fā)票給我公司,我公司可以抵扣嗎?
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2020-07-06
老師 我2023年底做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸:應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會(huì)計(jì)分錄。到了新的一年,您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整: 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整: - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本,需要補(bǔ)充確認(rèn)成本: ``` 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本,需要沖回多計(jì)的部分: ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除: 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款,則需要沖銷原來的暫估賬款: ``` 借:應(yīng)付賬款/暫估 貸:其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇,可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款?,這個(gè)是什么意思 這里的“當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)
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2024-03-18
老師 我2023年底做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸:應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會(huì)計(jì)分錄。到了新的一年,您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整: 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整: - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本,需要補(bǔ)充確認(rèn)成本: ``` 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本,需要沖回多計(jì)的部分: ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除: 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款,則需要沖銷原來的暫估賬款: ``` 借:應(yīng)付賬款/暫估 貸:其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇,可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款?,這個(gè)是什么意思
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2024-03-18
暫估A材料588只,不含稅金額5289.89,B材料6561只,不含稅金額82234.09,實(shí)際拿到發(fā)票A材料600只,不含稅金額4800,B材料4645只,不含稅金額92900,現(xiàn)在沖回暫估期末金額出現(xiàn)問題了,如圖所示,由于暫估時(shí)價(jià)格未能準(zhǔn)確估算,現(xiàn)在與實(shí)際發(fā)票出入大,該怎么處理
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2016-10-30
去年暫估的應(yīng)收賬款,原暫估分錄 借:勞務(wù)成本47000 貸:應(yīng)付賬款-暫估47000 收到發(fā)票是普通服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問沖回的時(shí)候是不是按照暫估的47000沖回,跟稅沒有關(guān)系?還有就是當(dāng)時(shí)知道收回的是增票發(fā)票,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的也是按照47000結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有做價(jià)稅分離,對(duì)吧?
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2018-04-13
小規(guī)模企業(yè) (購(gòu)入庫存商品賣出) 5月至10月每月有收入 但成本發(fā)票一直沒有 每月暫估成本 且按暫估成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11月收到成本發(fā)票 是按照發(fā)票金額沖暫估還是把之前的暫估全部沖掉 另外還需不需要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2020-03-02
老師 發(fā)票回來的晚,但是必須提前核算成本,需要按照預(yù)計(jì)的發(fā)票金額入庫掛賬,所以需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅,而且需要根據(jù)發(fā)貨確認(rèn)收入,沒有開票的部分要暫估銷項(xiàng)稅,這就要暫估附加稅,暫估的稅金入什么科目好,最好不要影響正常算留抵
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2020-12-16
公司七月份有三筆銷售,其中有一筆沒有購(gòu)貨發(fā)票,還有九月份也有一筆沒有購(gòu)貨發(fā)票,但當(dāng)月就直接銷售出去了,是中間商,沒做暫估,由于公司業(yè)務(wù)少,這個(gè)季度也在虧損,這個(gè)必須得做暫估么?如果做暫估那十月份把這兩筆暫估補(bǔ)上行么
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2018-10-16
本月到的材料設(shè)備已經(jīng)入庫 但是沒有發(fā)票 月末怎么暫估入庫 按照什么暫估呢 下月初是否要沖正。如果做暫估入庫的憑證 后面除了入庫單還需要其他的原始憑證么
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2017-01-07
請(qǐng)問一下,我11月份所屬期暫估了220000萬服裝,12月份沖回220000,發(fā)票收進(jìn)了180000,剩下的40000庫存沒有暫估,那我1月份該如何做賬把這個(gè)暫估弄回來還是要調(diào)整去年的損益了
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2020-02-26