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老師,每個(gè)月應(yīng)繳納的增值稅,還按照 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下設(shè)的10個(gè)子科目的余額來(lái)確定的吧?
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2020-09-26
企業(yè)上年末應(yīng)交稅金項(xiàng)為負(fù)數(shù)余額,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)平?
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2019-08-03
銷售開出的普票也不列明應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-10-25
一年累積下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納的有零點(diǎn)幾的差額能調(diào)一下嗎
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2022-04-08
接手一家新公司,之前會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)借方余額,檢查發(fā)現(xiàn)因?yàn)闆]有先計(jì)提就支付了,我該怎么處理
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2021-11-26
您好,如果有留抵進(jìn)項(xiàng),年末的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
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2024-01-02
老師 增值稅小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題,導(dǎo)致稅局實(shí)繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
應(yīng)交稅費(fèi)除以收入減1乘以收入,這是什么公式
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2019-07-28
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,未認(rèn)證。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),這筆分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-01
老師,滴滴發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷交通費(fèi),需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
應(yīng)交稅費(fèi)期末是負(fù)數(shù)的情況下,應(yīng)該重分類調(diào)整到哪個(gè)科目呢
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2020-02-15
設(shè)備對(duì)外投資單上面有應(yīng)交稅費(fèi)單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
老師我再問(wèn)下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來(lái),到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
老師:我想問(wèn)下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,每個(gè)月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對(duì)?
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2021-10-25