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老師,我應(yīng)交稅費-進(jìn)和銷的期末余額有好幾十萬,但是大部分是新建帳套的時候填初始數(shù)據(jù)的時候,填的期末余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本期的,這樣子的話正常嗎?
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2019-06-05
請問每個月的銷項,進(jìn)項要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎
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2021-11-06
老師,我們是小規(guī)模酒店業(yè),7-8月收入某個合作商30萬,然后沒有開票,10月我們繳納了7-9月的增值后(開票未開票的都交了),但是現(xiàn)在12月了,他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達(dá)不到這個錢,那么我們就只能多交稅嗎。
1/646
2018-12-05
到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我應(yīng)該把應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里面,分錄怎么做的
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2022-01-05
我在應(yīng)交稅費明細(xì)科目里4413.73元為什么之前會計填寫的是4.35萬元呢
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2020-06-19
月末報表應(yīng)交稅費貸方有余額是啥原因
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2023-01-13
應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)整
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2020-06-11
老師,9月份我收到的進(jìn)項專票要勾選抵扣,因為這個月應(yīng)交稅費的金額40562.51元,抵扣的稅額52868.82元,比應(yīng)交稅費的金額多,我這個勾選的時候,都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
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2021-10-15
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失時為什么借應(yīng)交稅費
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2023-01-04
我們平時有預(yù)交所得稅,17年交了3000,但是現(xiàn)在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
1/609
2018-05-21
老師,我得資產(chǎn)負(fù)責(zé)表那一欄得“應(yīng)交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
1/636
2019-06-04
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進(jìn)項600-上月進(jìn)項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進(jìn)項400—上月進(jìn)項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進(jìn)項1200—上月進(jìn)項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對嗎?
1/741
2018-11-25
老師應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計下來,到第二年這個科目的借方余額怎么處理
3/1214
2020-04-16
11月的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進(jìn)項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費-銷項稅貸方有余額,是正確的嗎?
6/1369
2021-12-08
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
1/385
2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應(yīng)計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但是我這個回不起,他應(yīng)交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,我應(yīng)該怎么計呢
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2021-02-18