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為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進項,銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項稅是1000,進項稅為500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊,請老師指點下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷項沒有進項稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅 596.3 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 400 應(yīng)交稅費/未交增值稅。 196.3 老師,這個分錄什么意思
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2022-02-24
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--(進項稅)(銷項稅)每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規(guī)模是季報,那我如果5月有增值稅,要計提嗎?分錄怎么寫呀?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸方寫什么?未交增值稅?
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2016-06-12
應(yīng)交增值稅明細賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
老師,應(yīng)交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關(guān)于稅費這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開票開3%的普票,發(fā)票上的銷項稅是100*0.03,我記賬是貸:銷項稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費附加+地方教育費附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷項稅和稅盤里的銷項稅對不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個科目我不知道用哪個 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷項稅額13萬,貸記:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13,6月份繳納稅款時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個疑問:開始計入了三級科目銷項稅額13,也就是三級科目銷項稅額明細賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無故計入了借:三級科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級科目銷項稅額一直有貸方余額13,三級科目(已交稅金)余額也一直會有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個科目,余額為0才對呀? 請專業(yè)老師詳細解答疑惑,答非所問的就不要回答了
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2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個科目是 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
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2019-01-22
之前會計做賬銷項稅進項稅沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目下,所以期末留底在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過了已經(jīng)做了好幾個月稅了,這個該怎么調(diào)?
5/468
2020-07-02