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公司經(jīng)營范圍 :教育軟件的技術(shù)開發(fā);教育咨詢;家政服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理策劃。發(fā)票內(nèi)容可以開培訓(xùn)費(fèi),服務(wù)費(fèi),咨詢費(fèi)嗎?
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2019-01-18
老師、建筑行業(yè)小規(guī)模也是季度銷售30萬免征增值稅嗎
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2019-07-05
金稅盤入賬是不是這樣:購入時(shí):借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時(shí)每筆主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)都計(jì)提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時(shí),實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
老師,關(guān)于旅游住宿行業(yè)免征增值稅有具體操作課程嗎
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2020-02-17
軟件行業(yè)增值稅即征即退學(xué)習(xí)資料鏈接,能發(fā)我嗎?謝謝!
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2019-12-14
傳媒行業(yè)的小規(guī)模自開專票享受30W以內(nèi)免征增值稅嗎
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2020-01-12
您好,老師,在6月份開具了一筆不征稅收入發(fā)票,應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅呢?申報(bào)期間出現(xiàn)不相符是什么情況呢?
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2023-07-11
查賬征收怎么計(jì)算成本? 開具的是增值稅專票
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2022-04-06
企業(yè)收到黨建經(jīng)費(fèi)以什么科目入賬? 看接單是計(jì)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目,為什么不是沖減管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
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2019-11-29
一般的商貿(mào)企業(yè)有沒有增值稅加計(jì)抵減等優(yōu)惠政策
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2020-03-17
老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅符合減免政策,計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-08-20
老師,農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),比如說肉牛屠宰企業(yè),增值稅享受免稅政策嗎?所得稅享受免稅政策嗎
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2019-11-23
建筑企業(yè)增值稅確認(rèn)收入是按合同竣工時(shí)間還是按實(shí)際完工時(shí)間,政策依據(jù)是什么
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2022-03-24
企業(yè)工程款抵房,取得房產(chǎn)的企業(yè)已對所抵房產(chǎn)進(jìn)行裝修,要求房產(chǎn)公司開具增值稅銷售發(fā)票,房產(chǎn)公司以房產(chǎn)尚未竣工驗(yàn)收未借口,只開具預(yù)售房產(chǎn)發(fā)票,要求合理嗎?房產(chǎn)企業(yè)銷售房產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅納稅義務(wù)是以房產(chǎn)竣工驗(yàn)收未前提嗎?是否有相關(guān)的法律依據(jù)
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2024-04-12
如果經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為社會(huì)福利企業(yè)的,安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員50%以上的,免征增值稅;安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員35%以上的,免征企業(yè)所得稅.
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2022-02-21
根據(jù)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)相關(guān)規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列應(yīng)稅行為中,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅的有( )。 A.?電影放映服務(wù) B.?文化體育服務(wù) C.?收派服務(wù) D.?公交客運(yùn)服務(wù)
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2020-03-22
核定征收的是不是沒法用費(fèi)用和成本去抵免企業(yè)所得稅?
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2018-10-12
老師,我們是建筑行業(yè)的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現(xiàn)在變查帳征收了,現(xiàn)在老板又要增加一個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,想知道這個(gè)勞務(wù)的增項(xiàng)批的下來,我們開給別人的勞務(wù)發(fā)票稅率是多少的,之前我們是一般計(jì)稅方式 ,勞務(wù)的是差額增收的,一家企業(yè)可以有2種計(jì)稅方式 的嗎?
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2020-03-26
具有雙軟資質(zhì)的企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些?主要是增值稅和企業(yè)所得稅兩方面吧,具體參照什么文件執(zhí)行?申請享受優(yōu)惠申請的實(shí)操過程必須注意什么事項(xiàng)?
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2022-09-28
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個(gè)植樹造林的項(xiàng)目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護(hù)免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務(wù)做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務(wù)局給我們核定植物保護(hù)不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣操作可以嗎
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2020-01-13
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