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南湖公司購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為300000元,增值稅稅率為6%??铐?xiàng)已通過銀行存款支付。該項(xiàng)無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年。
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2022-12-01
老師好,我想咨詢下對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問:增值稅專用發(fā)票,開過來當(dāng)月沒抵扣就沒有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開來的費(fèi)用票?
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開十萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國(guó)稅及地稅等等要多少錢? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
一般納稅的的增值稅銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎?
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2018-01-18
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開批,開批就必須要清單?費(fèi)用類普票可以開批,不需要清單?
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2016-05-03
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開的是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13
我們交了4000的電費(fèi)用于開發(fā)項(xiàng)目,但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專用發(fā)票 怎么入成本
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2016-12-29
我這里有一張費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,是公司的股東開的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
有兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
老師,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,1借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。2借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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2019-05-02
老師我們進(jìn)口貨物,怎么收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,還收到開來的增值稅專用發(fā)票?那個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書我已經(jīng)采集導(dǎo)入國(guó)稅系統(tǒng)了。然后才收到增值稅專用發(fā)票,那我應(yīng)該認(rèn)證哪個(gè)?
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2018-10-25
簡(jiǎn)答 甲公司為增值稅一般納稅人,2018年7月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額17萬(wàn)元;另外支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額2萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額12萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額1萬(wàn)元。運(yùn)輸途中由于保管不善,原材料丟失10%;運(yùn)輸途中遭遇泥石流,原材料毀損20%。 (3)購(gòu)進(jìn)水泥一批用于修建產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額34萬(wàn)元。 (4)接受乙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.30萬(wàn)元
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2022-04-21
增值稅專用發(fā)票有限期
1/471
2016-12-22
增值稅專用發(fā)票怎么領(lǐng)
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2020-07-16