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你好,我們是小規(guī)模,6月去稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已交增值稅和城建稅,然后6月又作廢了,作廢稅局沒給我們票,就讓我們7月申請(qǐng)退稅,那我賬怎么做呢?交的稅做預(yù)繳嗎?申報(bào)增值稅退稅只有增值稅沒有城建稅哦,城建稅會(huì)退的嗎?
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2019-07-11
老師您好!請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)填寫什么內(nèi)容? 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進(jìn)去嗎?
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2022-01-06
如果之前勾選了退稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)它的進(jìn)項(xiàng)品名打少了一個(gè)字,在退稅平臺(tái)上把這張發(fā)票退回勾選平臺(tái)上,那這個(gè)操作,增值稅申報(bào)表上要怎么填數(shù)據(jù)呢?
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2021-03-13
老師,我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷售額,增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
老師,一般銀行要這個(gè)表,是不是就增值稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,利潤(rùn)表就可以了呀 附加稅,即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一項(xiàng)中的數(shù)值是填哪個(gè)?舉個(gè)列子,賬是1%記的,數(shù)值1392837.3,那么申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),應(yīng)該是多少?
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2021-05-18
請(qǐng)問單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開了1%的發(fā)票。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99?
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2021-03-22
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營(yíng)收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營(yíng)業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理?
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2022-07-18
我有一個(gè)問題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入,但是在2024年1季度又開票了,賬上是紅沖了,但是增值稅申報(bào)表上多了10萬元的收入,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢?
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2025-01-22
外貿(mào)出口退稅,增值稅申報(bào)表需要填嗎?需要填哪里?
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2024-03-15
個(gè)體工商戶,增值稅,零申報(bào)(系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào))那么個(gè)稅還要申報(bào)嗎
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2019-04-12
納稅申報(bào)表是專指增值稅申報(bào)表嗎?還是也包括所得稅申報(bào)表?
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2018-08-30
申請(qǐng)?jiān)鲋灯睂S冒l(fā)票最高限額申請(qǐng)表里的申請(qǐng)理由如何寫呢?
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2017-04-19
提問#:請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表附表四,第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅,填列的金額是一般計(jì)稅與簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳的合計(jì)金額,還是只填一般計(jì)稅預(yù)繳的金額?
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2021-04-10
公司上個(gè)月預(yù)繳了增值稅,有按一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅方法預(yù)繳的,現(xiàn)在我不知道增值稅納稅申報(bào)表附表四怎么填
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2020-11-12
想問下,簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人,取得增值稅專票,在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了,擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了,那我做賬的時(shí)候,還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要把稅轉(zhuǎn)出到成本?
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2020-05-08
老師,為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,我們交增值稅不都是從發(fā)票選擇平臺(tái)勾選,然后填增值稅申報(bào)表,如果勾選超過了銷項(xiàng)稅就入留抵稅額,如果沒有超過銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)該納的稅,為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目啊
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2019-08-26
我是一家勞務(wù)派遣公司的會(huì)計(jì),公司是按差額征稅的,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度公司開了五十多萬的增值稅普票,但按差額算,不含稅的銷售額只有十幾萬,我填增值稅申報(bào)表時(shí),它提示我可以免交增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn),是這樣嗎
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2019-10-14