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個(gè)人所得稅申報(bào),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初余額怎么填?
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2022-01-17
增值稅預(yù)繳申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的信息呢?
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2018-03-15
我申報(bào)增值稅專票,填到申報(bào)表第二行,怎么不對,顯示免稅
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2020-10-12
一直是零申報(bào),為什么本月增值稅減免申報(bào)表保存不了呢?
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2019-02-20
老師請教一下,前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺(tái)申報(bào),直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?
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2021-05-17
請問老師,一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對的表,這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
我是房開企業(yè)的,我司每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪個(gè)表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個(gè)表格
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2022-04-06
請問老師,申報(bào)增值稅時(shí)是不是以財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
我們是小規(guī)模納稅人,差額征稅,這個(gè)季度開了400000的票,扣除額392000,我們報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表和附列資料兩個(gè)都報(bào)還是只報(bào)附列資料?
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2020-07-08
那季度的國稅申報(bào)表,也要附在6月的憑證后面嗎?就是說6月既有月報(bào)表也有季度報(bào)表都要附上嗎?
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2021-07-28
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),現(xiàn)在改版了,用CA進(jìn)去申報(bào)了增值稅,所得稅,附加稅,都是獨(dú)立可以申報(bào)的,現(xiàn)在想交一點(diǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi),進(jìn)去后工會(huì)經(jīng)費(fèi)是與附近稅一起的,但附加稅我在一個(gè)獨(dú)立申報(bào)表里已經(jīng)申報(bào)了,不能重復(fù)申報(bào)吧
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2019-01-15
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03