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老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
老師,房開公司預(yù)繳了稅款,申報增值稅時需要在增值稅減免稅申報明細(xì)表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款嗎?尚未確認(rèn)收入,銷售額為0
小微企業(yè),在填寫增值稅申報表,本月銷售收入是40740.減免稅是1081.6,那么我要填增值稅減免明細(xì)申報表嗎?
報關(guān)單已出,但是本月并不申報退稅,那增值稅納稅申報表需要填寫免抵退出口銷售額嗎?還有就是退稅申報表在退稅月再確認(rèn)收入?

