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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
處置固定資產(chǎn)開具的增值稅發(fā)票不用做收入?增值稅報(bào)表填寫這筆固定資產(chǎn)收入,所得稅報(bào)表同樣需要填嗎?
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2020-12-30
上個(gè)月報(bào)未開票收入,這個(gè)月再補(bǔ)開發(fā)專票,怎么填申報(bào)表?這一筆是未開票收入填負(fù)還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填?
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2019-04-23
老師你好!疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過起征點(diǎn)怎么填寫,是直接填寫在12欄然后填寫免稅申報(bào)表嗎
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2020-05-08
小規(guī)模,為達(dá)30萬,普票,填增值稅報(bào)表,是直接填(四)免稅銷售額嗎,(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額還填嗎
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2020-07-11
一般納稅人每月報(bào)國稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒有填寫。現(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
印花稅納稅申報(bào)中購銷合同398346.17怎么算出來的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬多,已經(jīng)超過了30萬,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02
老師您好,一般人稅控盤抵減稅,申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
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2020-07-09
財(cái)務(wù)報(bào)表一般多久報(bào)一次,在當(dāng)月申報(bào)增值稅前還是申報(bào)完增值稅后?
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2018-04-24
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
老師您好有個(gè)問題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15