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老師 長期借款的利息科目為長期借款明細科目利息支出而短期借款的利息為什么為應(yīng)付利息而不是短期借款利息支出
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2016-01-03
老師好,打擾一下,要是我所在的企業(yè)沒有錢了,應(yīng)付票據(jù)付不了了,向銀行借款管錢,做的會計分錄是什么呢? 借:短期借款 貸:應(yīng)付票據(jù) 還是 借:應(yīng)付票據(jù) 貸:短期借款 是哪一個呢?謝謝老師
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2020-03-03
老師,請問一下我們老板想把股東給公司的長期借款轉(zhuǎn)成短期借款,請問可以嗎?如果可以的話需要怎么做呢?需要哪些附件原始憑證來做依據(jù)呢?
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2020-07-29
長期借款不足一年返還的本金需要做賬務(wù)處理轉(zhuǎn)到短期借款嗎?
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2020-08-03
1.某企業(yè)2019年起購買理財產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)性存款)并向銀行進行貸款。2019年底和2020年6月底,公司購買理財產(chǎn)品余額分別為1000萬元和5000萬元,短期借款余額分別為220萬 元和700.74萬元,長期借款余額分別為302.31萬元和1238.46萬元。試分析該企業(yè)行為是否合理并給出你的解釋。<br>2.某公司根據(jù)自身需求向其半成品供應(yīng)商銷售原材料或提供少量加工服務(wù),同時對其玻璃原材貿(mào)易商存在既銷售又采購情形。試分析公司的客戶與供應(yīng)商重疊對企業(yè)會計信息可能的影響
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2022-05-15
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進度款300萬元。2020年3月1日支付工程進度款100萬元,6月1日支付工程進度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務(wù)部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。那么請問張強拿費用報銷單沖賬時出納還需要在張強的費用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強拿費用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
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2019-07-02
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務(wù)費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機局轉(zhuǎn)來水費600 財務(wù)會計:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計 支付農(nóng)機局水費3000 財務(wù)會計:借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計怎么做呀?
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2021-10-22
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn) 制的應(yīng)用 贛昌股份有限公司本月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè) 務(wù): (1)收到某客戶上個年度所欠的貨款6 0000元,存入銀行; (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費用9000元: (3)以現(xiàn)金預(yù)付明年、后年2個年度的 設(shè)備租金48000元; (4)賒銷貨物一批,價款100000元, 約定3個月以后收訖; (5)根據(jù)銷貨合同,收到某客戶的購貨 定金20000元(系收到銀行存款): (6)銷貨物一批,營業(yè)收入50000 元,款項收到: (7)計算確定本月應(yīng)負擔(dān)的設(shè)備租金為 2000元; (8)以現(xiàn)金預(yù)付下年度的報刊費1200 元。 要求:通過計算比較權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實 現(xiàn)制對收入、費用和盈虧的影響。
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2023-03-19
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財務(wù)費用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財務(wù)費用-5萬,這樣改對嗎?如果不對正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報表?
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2023-01-19
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師,跨年財務(wù)費用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款確認借管理費用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
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2023-04-21
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09