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老師,請問我們做建筑安裝工程的一般納稅人,管理人員我做了應(yīng)付職工薪酬,但工地的人工我做了物質(zhì)采購-人工。
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2017-07-09
工廠請臨時工加工材料可以計入管理費用――勞務(wù)費嗎?如果不行,應(yīng)該計入哪個科目
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2017-01-09
個體工商戶繳稅規(guī)則,個體工商戶開戶需求,什么樣的個體工商戶要建賬呀
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2018-10-09
員工工資中的罰款,賬務(wù)處理怎么做才好,是沖銷管理費用,還是做營業(yè)外收入?會計制度和稅法中有明確規(guī)定嗎?
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2017-05-14
你好 老師 庫存商品的入庫 領(lǐng)用 結(jié)轉(zhuǎn) 我們是酒店行業(yè) 入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款或銀行存款 領(lǐng)用是借 管理費用 貸 庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品嗎
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2019-06-28
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
如果稅務(wù)局申請代表,普票,95萬,能否申請代開出9張10萬,1張5萬?一個季度內(nèi)
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2021-01-15
公司辭退員工給的補償金這樣做賬務(wù)處理對嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退補償,但月末處理,怎么做分錄啊?
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2016-10-26
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務(wù)費,派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務(wù)費,這種情況下,請問我們公司怎么會計處理?是直接 計入管理費用-勞務(wù)費 還是計入“應(yīng)付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計入應(yīng)付職工薪酬
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2019-05-08
個人電話費實報實銷的賬務(wù)處理先計提,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費?
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2018-07-27
老師你好,政策里明確,單位發(fā)放通訊費,交通補貼在合理范圍內(nèi),不用繳納個稅, 發(fā)票時抬頭是個人,在賬務(wù)處理時,應(yīng)該進管理費用吧?如果進應(yīng)付職工薪酬就要計入個稅基礎(chǔ)了嗎?
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2019-11-29
考稅務(wù)師,可是要從事經(jīng)濟,法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務(wù)師嗎?
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2018-08-06
2月份工資漏報了一部分管理人員,現(xiàn)在該怎么辦?
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2019-11-26
計提工資時:借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費用--工資發(fā)放工資時:借:管理費用--工資 借:管理費用--社保 (負數(shù)) 借:管理費用--住房公積金(負數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資老師,工資的分錄可以這樣子操作嗎?
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2018-03-12
老師好!請問下北京市財政局會計人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過,說是讓上傳工作證明,但本人是學(xué)法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會計工作崗位上,工作證明如何開具呢?錄入基本信息通不過,繼續(xù)教育就無法進行,這怎么處理?謝謝
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2019-12-20
老師您好,我公司向銀行貸款需要做報表,目前是建材商貿(mào)公司,在修建一個大型的建材廣場,屬于在建工程。這個報表該怎么做呀
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2015-10-13
建筑行業(yè)的人工費,比如個人月工資超5000元要如何合理發(fā)放?如何記賬?
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2016-04-26
員工福利費,1、借:管理費用—福利費,貸:庫存現(xiàn)金,2、借:管理費用—福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費,貸:銀行存款。這兩個有什么區(qū)別嗎?
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2017-06-22
當(dāng)時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務(wù)費用利息費83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
31日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,行政管理人員工資9000元。 22、31日,按工資總額14%提取職工福利費。
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2020-10-31