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老師好!請(qǐng)問下北京市財(cái)政局會(huì)計(jì)人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過,說(shuō)是讓上傳工作證明,但本人是學(xué)法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會(huì)計(jì)工作崗位上,工作證明如何開具呢?錄入基本信息通不過,繼續(xù)教育就無(wú)法進(jìn)行,這怎么處理?謝謝
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2019-12-20
公司購(gòu)買的香煙和酒用來(lái)公司吃飯招待客戶用的,內(nèi)賬:那購(gòu)進(jìn)時(shí)做:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 用掉時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進(jìn)來(lái)的香煙 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 這樣做合理嗎?以前老會(huì)計(jì)是直接做管理費(fèi)用,用掉時(shí)就管理費(fèi)用一借一貸對(duì)沖,哪個(gè)比較好?
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2017-04-01
個(gè)體工商戶繳稅規(guī)則,個(gè)體工商戶開戶需求,什么樣的個(gè)體工商戶要建賬呀
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2018-10-09
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
老師,請(qǐng)問我們羽毛球館為客戶開了張金額為3883.5元,稅額為116.5元的增值稅票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
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2016-08-31
老師,請(qǐng)問下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購(gòu)貨方(學(xué)校)來(lái)開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
公司辭退員工給的補(bǔ)償金這樣做賬務(wù)處理對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退補(bǔ)償,但月末處理,怎么做分錄?。?/span>
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2016-10-26
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務(wù)費(fèi),派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務(wù)費(fèi),這種情況下,請(qǐng)問我們公司怎么會(huì)計(jì)處理?是直接 計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 還是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
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2019-05-08
個(gè)人電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷的賬務(wù)處理先計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?
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2018-07-27
老師你好,政策里明確,單位發(fā)放通訊費(fèi),交通補(bǔ)貼在合理范圍內(nèi),不用繳納個(gè)稅, 發(fā)票時(shí)抬頭是個(gè)人,在賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)該進(jìn)管理費(fèi)用吧?如果進(jìn)應(yīng)付職工薪酬就要計(jì)入個(gè)稅基礎(chǔ)了嗎?
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2019-11-29
吊車租給工地管理人員安排做工作以外的活能拒絕嗎?
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2024-07-03
2月份工資漏報(bào)了一部分管理人員,現(xiàn)在該怎么辦?
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2019-11-26
老師!單位在建房子,幫員工買的人身保險(xiǎn)賬務(wù)處理怎么做,借:在建工程 貸:銀行存款 要不要通過應(yīng)付職工薪酬
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2020-05-16
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬(wàn)的工程款對(duì)方計(jì)了我們673783.78的稅金(不含管理費(fèi)),這個(gè)稅金是怎樣算出來(lái)的呢?
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2018-04-29
建材行業(yè)納稅申報(bào)是和商業(yè)一樣?
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2020-02-10
環(huán)保工程施工費(fèi)(污水總管改造建設(shè)土建施工)怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師。
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2020-06-29
總賬管理可以完成哪些財(cái)務(wù)工作? .固定資產(chǎn)如何進(jìn)行卡片管理? .UFO報(bào)表系統(tǒng)與U8其他系統(tǒng)之間有什么關(guān)系?
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2020-06-30
為什么計(jì)算固定資產(chǎn)的時(shí)候要把行政管理部門計(jì)提的折舊費(fèi)減掉,行政管理部門的折舊費(fèi)不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-05-07
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
計(jì)提工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費(fèi)用--工資發(fā)放工資時(shí):借:管理費(fèi)用--工資 借:管理費(fèi)用--社保 (負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用--住房公積金(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資老師,工資的分錄可以這樣子操作嗎?
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2018-03-12