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除交稅這企業(yè)所有的交易都是通過現(xiàn)金的 那怎么弄?而且購固定資產(chǎn)也沒有單據(jù)
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2019-01-09
您好,如果有留抵進項,年末的應(yīng)交稅費是負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
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2024-01-02
請應(yīng)交稅費賬目多計入金額,稅金未抵扣很久以前的賬目該怎么處理呢
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2018-05-07
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務(wù)費的發(fā)票,未認證。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項,這筆分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-01
設(shè)備對外投資單上面有應(yīng)交稅費單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
老師,滴滴發(fā)票過來報銷交通費,需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
老師 增值稅小數(shù)點的問題,導致稅局實繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應(yīng)交稅費_未交增值稅 這個科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
應(yīng)交稅費期末是負數(shù)的情況下,應(yīng)該重分類調(diào)整到哪個科目呢
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2020-02-15
應(yīng)交稅費除以收入減1乘以收入,這是什么公式
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2019-07-28
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現(xiàn)在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進項稅沒有認證放應(yīng)交稅金-待認證進項稅額,認證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),對嗎
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2018-12-18
上面我的理解對嗎,下月交時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對嗎
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2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時候分錄是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費,那應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)儲未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
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2021-01-03
稅務(wù)局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時候做的是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城教地稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16