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月末報表應交稅費貸方有余額是啥原因
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2023-01-13
老師,我應交稅費-進和銷的期末余額有好幾十萬,但是大部分是新建帳套的時候填初始數(shù)據(jù)的時候,填的期末余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本期的,這樣子的話正常嗎?
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2019-06-05
房地產(chǎn)行業(yè) 收入-支出 預交稅金都包括什么
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2017-10-27
老師,公司庫存多,因為好些都不開發(fā)票,所以導致庫存比較多,這樣咋辦啊,老板又不想多交稅,老師給說下
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2019-08-31
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅費的貸方就不管了
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2019-09-04
應交稅費為負數(shù)該怎么調(diào)整
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2020-06-11
我在應交稅費明細科目里4413.73元為什么之前會計填寫的是4.35萬元呢
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2020-06-19
老師,我得資產(chǎn)負責表那一欄得“應交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
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2019-06-04
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額和應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應交稅費-應交增值稅15115.71 貸:應交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現(xiàn)在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應交稅費--應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進項稅沒有認證放應交稅金-待認證進項稅額,認證了是不是轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(進項稅額),對嗎
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2018-12-18
上面我的理解對嗎,下月交時,借應交稅費-應交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對嗎
1/479
2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時候分錄是借應交稅費—應交增值稅(減免稅),貸管理費,那應交稅費—轉(zhuǎn)儲未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
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2021-01-03
稅務局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時候做的是 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城教地稅 應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16