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本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
老師好!麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29
老師,每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請給一下
4/1989
2022-07-12
若水老師好,兩個(gè)圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
銷售貨款56500元,其中應(yīng)交增值稅6500元;收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求:根據(jù)題意編制會計(jì)分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好!問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬,實(shí)際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的,這個(gè)要怎么能充掉呀?問題2:我們是規(guī)模企業(yè),每個(gè)月在做開票收入的時(shí)候,貸方都有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,每個(gè)月季度是有30萬的額度,如果這個(gè)季度沒有超過30萬是不用交稅的,每個(gè)月做開票收入貸方這個(gè)稅要怎么弄呀
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2020-10-13
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
1/957
2017-09-13
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
2/1090
2021-06-05
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
1/1064
2018-07-30
開出去100萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅,怎么交稅
1/5359
2019-04-15
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
1/1776
2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20
在7月份多認(rèn)證稅額5元, 當(dāng)時(shí)分錄: 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費(fèi),未交增稅那嗎,這樣會不會復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)如何登記啊
2/2779
2019-09-10
銷售活動房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
1/401
2017-06-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,記哪方
1/2061
2020-04-21