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若水老師好,兩個圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
您好!問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬,實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的,這個要怎么能充掉呀?問題2:我們是規(guī)模企業(yè),每個月在做開票收入的時候,貸方都有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,每個月季度是有30萬的額度,如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的,每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
銷售貨款56500元,其中應(yīng)交增值稅6500元;收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求:根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
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2020-05-08
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
抵減值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 這個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
老師?這個增值稅是當月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
:應(yīng)交進項增值稅和銷項增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
個體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
這個增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個數(shù)?
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2019-03-05
這個月開出增值稅發(fā)票 這個月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
開出去100萬增值稅發(fā)票,進項只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補助嗎?
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
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2020-05-11