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我已經(jīng)開出發(fā)票給對方公司了 但是我還沒收到對方的賬 但是現(xiàn)在要季度報(bào)了 我還要把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再做一個(gè)減免稅款的分錄嗎?
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2019-07-03
老師請教下 我公司3月交航天金稅服務(wù)費(fèi)280元,已做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進(jìn)項(xiàng)稅一起抵扣,該怎么做?
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2021-08-12
公司符合加計(jì)抵減,進(jìn)項(xiàng)額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
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2023-03-23
再問一下,謝謝應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)那這個(gè)科目的余額不用結(jié) 轉(zhuǎn)嗎
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2017-11-10
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額要不要開電子繳款憑證的?
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2018-08-22
老師,農(nóng)業(yè)公司銷售農(nóng)產(chǎn)品,免稅農(nóng)產(chǎn)品,做收入了之后,用做銷項(xiàng)稅免征增值稅分錄嗎?
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2020-04-23
我們是物業(yè)公司 暖氣有免稅項(xiàng)目 我在主表和增值稅減免明細(xì)表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
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2018-07-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)科?
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2023-01-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 需要結(jié)轉(zhuǎn)么 需要的話,分錄怎么做 老師
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2022-01-05
放在應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---減免稅款的金額,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-09-13
2021年9月的出口銷售已在2021年9月做了“出口貨物報(bào)關(guān)”,但是一直沒有開增值稅發(fā)票和做出口免抵稅的稅務(wù)申報(bào),請問現(xiàn)在可以補(bǔ)開票和做免抵退稅申報(bào)嗎?
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2022-07-05
老師你好:280元在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額填280還是填15.85
1/881
2019-11-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-12-13
季度開票不超過30萬免增值稅,如果開免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售10萬,開應(yīng)稅服務(wù)25萬,總金額超過了,這個(gè)25萬要增值稅嗎?還是貨物服務(wù)分開核算不用交
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2019-10-15
增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算 實(shí)際的納稅額包含免抵退稅稅額嗎?
3/5950
2021-02-01
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)在借方表示什么
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2022-04-04
甘老師,您好,請問減免稅款貸方余額怎么結(jié)平,是因?yàn)樾∫?guī)模未達(dá)起征點(diǎn),免征增值稅,通過銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),減免稅款產(chǎn)生的余額
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2020-04-21
老師,我們是電子商務(wù)公司,從供貨商里買的有免稅的農(nóng)產(chǎn)品,也有不免稅的產(chǎn)品,我們這邊賣出去的話是不是也要按照免稅或是不免稅的分開核算。免稅產(chǎn)品我們賣出去的話,也免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-05-29
小規(guī)模納稅人,一季度增值稅2583元,享免稅但未做免稅的賬務(wù)處理,稅務(wù)局也未扣稅,現(xiàn)在需要在年末補(bǔ)做1季度免稅的賬務(wù)處理嗎?記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2583,貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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2019-01-06
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有待認(rèn)證和減免稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-11