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申報(bào)增值稅,航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填?
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2018-07-08
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷(xiāo)售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是可以全額抵扣的,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填入哪里?是有銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
增值稅納稅申報(bào)表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-02-15
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒(méi)有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
礦產(chǎn)資源開(kāi)采挖掘 這個(gè)是不是交增值稅 跟建安業(yè)無(wú)關(guān)? 預(yù)收20萬(wàn)不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對(duì)方單位開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅要做出來(lái)嗎?
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2020-01-08
申報(bào)增值稅的時(shí)候不開(kāi)票收入怎么填
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2022-04-12
增值稅例征期未過(guò)已申報(bào)但進(jìn)項(xiàng)未填
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2015-12-16
2022年個(gè)體戶(hù)增值稅申報(bào)稅額如何填寫(xiě)
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2022-01-18
增值稅納稅申報(bào)表/增值稅發(fā)票匯總表/專(zhuān)用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08
小規(guī)模,為達(dá)30萬(wàn),普票,填增值稅報(bào)表,是直接填(四)免稅銷(xiāo)售額嗎,(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額還填嗎
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2020-07-11
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫(xiě),還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎,謝謝老師
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2019-11-26
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
印花稅納稅申報(bào)中購(gòu)銷(xiāo)合同398346.17怎么算出來(lái)的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬(wàn)多,已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02