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此處為什么不直接做,借管理費(fèi)用-房租和物管費(fèi) 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應(yīng)付款呢?
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2019-11-12
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無(wú)息借款,在合同上約定好了就行,借款時(shí)間不要太長(zhǎng),可以多次借,不用繳稅,這個(gè)借款時(shí)間怎么樣界定
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2018-11-16
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20
5日向銀行申請(qǐng)2年期的借款100000元存入銀行存款戶(hù)
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2022-07-01
請(qǐng)問(wèn)銀行公戶(hù)必須每筆流水都得寫(xiě)清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬(wàn),當(dāng)天銷(xiāo)售收款收到五萬(wàn)又還給員工,這員工流水五萬(wàn)還用寫(xiě)么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請(qǐng)問(wèn)下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個(gè)人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對(duì)方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來(lái),又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過(guò)應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過(guò)度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書(shū)寫(xiě)正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專(zhuān)項(xiàng)撥款,專(zhuān)賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)也很清晰,現(xiàn)在沒(méi)有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
您好老師 請(qǐng)問(wèn)一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
資料假定鴻達(dá)公司某年12月發(fā)生如下交易或事項(xiàng) (1)溢價(jià)發(fā)行股票,面值100000元,實(shí)際收到發(fā)行款1200000元。已存入 (2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺(tái),協(xié)商作價(jià)150000元。 (3)收到某公司一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)投資,經(jīng)評(píng)估確認(rèn)其價(jià)值為50000元。 (4)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實(shí)收資本。 (5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付 (6)取得為期6個(gè)月的短期借款100000元,已存入在銀行開(kāi)立的款戶(hù) (7)從銀行借入長(zhǎng)期借款20000元,用于生產(chǎn)車(chē)間的擴(kuò)建。已存入在銀行開(kāi)立的 存款戶(hù) (9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。 (10)接銀行通知,長(zhǎng)期借款利息為12000元,長(zhǎng)期借款到期一次還本付息 (11)長(zhǎng)期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元 憂(yōu)傷的路燈 于 2022-04-12 12:08 發(fā)布
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2022-11-15
收到所有者投資2000000,存入銀行 收到所有者投資6000000存入銀行,該出資人在企業(yè)注冊(cè)資本中的份額計(jì)算確認(rèn)的資本額為5000000 企業(yè)發(fā)行普通股10000000股籌集股本,每股面值¥1發(fā)行價(jià)為¥3款已收存銀行。 企業(yè)從銀行借入期限為半年的短期借款500000,款已存入銀行 期末應(yīng)負(fù)上述短期借款利息¥10,000應(yīng)予計(jì)提。 企業(yè)用銀行存款¥60,000支付短期借款利息(已計(jì)提50000元) 前述短期借款到期企業(yè)用銀行存款償還,其本金¥500,000。 從銀行借入期限為三年的分期付息到期一次還本的長(zhǎng)期借款¥800,000,款已收存 年末企業(yè)應(yīng)負(fù)想說(shuō)長(zhǎng)期借款利息¥15,000,應(yīng)予計(jì)提
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2021-04-22
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
各位老師好,我想請(qǐng)教一下,我們公司是做汽車(chē)銷(xiāo)售的,我只負(fù)責(zé)做好公司的內(nèi)賬,也即是說(shuō)做好每一臺(tái)車(chē)的盈虧和公司的總盈虧就行了。我能否用借貸這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?客戶(hù)訂車(chē)或交車(chē)款或銀行放款:借現(xiàn)金或銀行存款、銀行放款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--訂金、車(chē)款、銀行放款。收款所產(chǎn)生的費(fèi)用:借刷卡手續(xù)費(fèi),貸銀行存款。我公司向供貨商訂車(chē)提車(chē):借訂金或車(chē)款--×x戶(hù),貸銀行存款,匯款產(chǎn)生的費(fèi)用:借財(cái)務(wù)費(fèi)用(××匯款手續(xù)費(fèi))貸銀行存款;提車(chē)產(chǎn)生的費(fèi)用:借路費(fèi)油費(fèi)或拖車(chē),貸銀行存款或現(xiàn)金;還有車(chē)到店后安排上牌產(chǎn)生的費(fèi)用:借xx戶(hù)購(gòu)置稅、上牌費(fèi)、車(chē)船稅、保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款。公司每個(gè)月產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用:借工資、租金、水電費(fèi)、員工餐費(fèi)(福利費(fèi))、燃油費(fèi)、宣傳費(fèi)、接待費(fèi)、公雜費(fèi)或其他費(fèi)用,貸銀行存款
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2020-06-21
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專(zhuān)用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12