收到銀行存款利息。怎么做賬!借,銀行存款,貸,財務(wù)費用嗎
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2019-01-07
一般借款的資本化率=利息除以占用一般借款本金加權(quán)平均數(shù),為何這道題不是這樣算的?
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2019-08-28
老師,其他企業(yè)跟我們公司借款但是不付利息給我們,我們的資金用途最好寫什么?借款嗎?
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2024-03-08
請問老師個人的銀行借款給公司使用,銀行利息由公司償還,這樣的借款賬務(wù)上怎么處理?
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2021-03-23
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
要求 編制會計分錄:
資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:
(1)7月1日,從銀行借入期限為3個月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計提利息,到期還本利息,款項收到存入銀行
(2)月末計提上述款項的利息
(3)8月,東亞公司收到國家投入資金400000元存入銀行
(4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺,價款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項專利,雙方作價100000元
(5)8月因公司擴大規(guī)模從銀行借入長期借款1000000元,存入銀行
(6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個月已預提
(7)10月,臨時借入款項50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價發(fā)行股票,面值100000元,實際收到發(fā)行款1200000元。已存入
(2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價150000元。
(3)收到某公司一項專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認其價值為50000元。
(4)經(jīng)股東大會批準,將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實收資本。
(5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付
(6)取得為期6個月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶
(7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴建。已存入在銀行開立的
存款戶
(9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。
(10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息
(11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元
〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。
19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86
老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風險嗎
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2019-03-01
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
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2020-07-16
我公司是個人獨資企業(yè)還沒有簽訂第3方協(xié)議 個人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費用100 貸應交稅費 100 ,借應交稅費 100貸其他應付款100 借其他應付款 100 貸 銀行存款100 這樣對嗎
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2020-10-23