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所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額下的資產(chǎn)原值是只填2018年一整年的資產(chǎn)原值還是截止2018年12月31日所有的資產(chǎn)原值?
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2019-05-17
增值稅是按照季度交的,在1.2月份計(jì)提的時(shí)候每月都超過10萬了,可是一季度又沒超過30萬,就是說不用交增值稅了,那之前計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2019-02-18
老師,經(jīng)濟(jì)法增值稅那章,關(guān)于委托代銷雙方增值稅的問題,我有一點(diǎn)弄不明白,就是委托方收到代銷清單,給受托方開出的增值稅發(fā)票,是針對(duì)什么開票的?
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2020-04-03
現(xiàn)在要填個(gè)經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)是“應(yīng)交增值稅”,但我們 有的季度收入是低于9萬是免增值稅的,那這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢?是包括免交的那部分增值 稅嗎?
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2019-01-23
采購材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元、增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04
老師你好,債權(quán)投資重分類為其他債權(quán)投資時(shí)是按重分類日的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量嗎 老師重分類日的公允價(jià)值是1200,為什么答案的入賬價(jià)值是1250啊
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2022-01-21
公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)階段可以享受國家下放的享受免征增值稅優(yōu)惠政策,對(duì)于代開的增值稅專用發(fā)票,可能申請(qǐng)退回代開時(shí)繳納的增值稅額嗎?
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2019-02-25
剛實(shí)行的小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅政策,是不是我收入做賬的時(shí)候還是按3%計(jì)提增值稅,然后到月末,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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2022-04-21
某生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬元,該生產(chǎn)線的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為782萬元,計(jì)算該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
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2022-04-22
某公司為一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%,現(xiàn)采購一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),價(jià)值50000元,后發(fā)生安裝費(fèi)5000元,該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值怎么計(jì)算 是多少
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2022-10-16
老師,請(qǐng)問我想用一個(gè)函數(shù),如果A表格某個(gè)單元格的值和B表格某列幾各單元格的值相同,那么對(duì)幾個(gè)相同單元格對(duì)應(yīng)數(shù)值求和,的函數(shù)是什么?
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2019-06-24
在10%利率下,1-5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209,則五年期的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)為()請(qǐng)問老師,這道題是直接用第五年的復(fù)利現(xiàn)值乘以1?i嗎
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2019-08-30
老師,您好 交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)債權(quán)投資,使用交易性金融資產(chǎn)的賬面去轉(zhuǎn),這個(gè)賬面價(jià)值和債權(quán)投資的公允價(jià)值有差值的話,應(yīng)該計(jì)入到什么科目
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2023-06-22
銷售高檔化妝品,價(jià)款100萬元,不含增值稅。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13萬元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)已存入銀行。分錄怎么做?
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2023-12-17
老師你好,為什么在非同一控制下無形資產(chǎn)去按賬面價(jià)值算的,不是按公允價(jià)值。而在前一小節(jié)當(dāng)中,存貨和固定資產(chǎn)都是按公允價(jià)值出售的換取的。
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2020-04-22
老師,總固定資產(chǎn)原值是10萬,以前賬上轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)原值是1萬的分錄是時(shí) 借:應(yīng)收賬款8000,貸:固定資產(chǎn)8000,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上的固定資產(chǎn)原值92000,但是自制的表格上的原值是10萬,這個(gè)賬面與表格賬面去一直呢?
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2019-01-10
新接手的一家食品行業(yè)。由于年初增值稅少交了2塊多錢。從7月我接手把國稅和用友的增值稅保持一致。但現(xiàn)在問題出來了。由于以前沒有把少交的增值稅沒有加到國稅網(wǎng)站至?xí)r,交的增值稅與賬套不平。
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2017-09-01
老師,摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅是什么意思 ?為什么放在銷項(xiàng)稅的科目里,不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
上個(gè)月有個(gè)其它業(yè)務(wù)收入的沖紅憑證,沒有轉(zhuǎn)出增值稅。這月又有其它業(yè)務(wù)的收入,和增值稅,能不能兩者合起來記收入和增值稅呢?
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2018-10-16
稅法說的轉(zhuǎn)讓股權(quán)征收增值稅,又說轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資不征增值稅,這個(gè)怎么區(qū)分?轉(zhuǎn)讓什么樣股權(quán)需要繳納增值稅,什么樣的不需要?
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2021-08-22