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你好,免征增值稅在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)將上個(gè)月已開的稅率為6%普通發(fā)票計(jì)稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷售額還是原先的不含稅金額,請問要怎么操作?
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2020-02-22
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?" 我分別開的是小規(guī)模服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
老師我想問一下您,酒店行業(yè)免增值稅,超過30萬,報(bào)稅的時(shí)候是(1)先報(bào)減2%增值稅,再報(bào)免1%增值稅.(2)還是直接填免3%增值稅?
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2020-06-30
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
你好,老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,免稅和免征增值稅有什么區(qū)別,謝謝
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2020-08-04
老師我對稅 的這塊不是很清楚,增值稅減免是什么情況,每個(gè)企業(yè)都有的嗎?
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2019-01-15
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
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2020-03-23
老師,我公司是?;愤\(yùn)輸行業(yè),能不能享不享受增值稅減免?謝謝
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2020-05-22
老師,個(gè)體工商戶報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),我們1-3月份總收入不足30萬,不需要繳納增值稅(全部為無票收入),也符合餐飲行業(yè)疫情原因免征增值稅,那么這次的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?
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2020-04-01
有沒有一般納稅人增值稅申報(bào)表的詳細(xì)填表說明?
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2018-02-09
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未繳稅額怎么計(jì)算?
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2019-05-16
火車票機(jī)票稅額抵扣,增值稅申報(bào)表填表二10行嗎
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2019-05-13