国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

法人私戶銀行轉(zhuǎn)帳公戶,備注的股東借款,如何做會計(jì)分錄,謝謝
1/666
2022-05-11
法人私人銀行卡打卡到基本戶,備注投資款,能確認(rèn)實(shí)收資本嗎?
1/1001
2018-06-28
老師公司內(nèi)賬把稅額計(jì)入成本,實(shí)際繳納時(shí)記管理費(fèi)用,管理費(fèi)用還需要載明稅款明細(xì)嗎?還是直接備注稅款就可以
4/468
2021-06-21
老師,稅點(diǎn)是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
2/342
2016-09-01
老師,請問下綠化工程有沒有減免稅項(xiàng)目
1/681
2016-08-24
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
2/757
2019-05-24
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄怎么做?
1/767
2019-01-09
合同違約形成預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)稅基礎(chǔ)是多少?
1/2576
2021-05-29
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長期待攤費(fèi)用 815 嗎
1/342
2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
1/118
2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
1/462
2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個(gè)問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過度一下。
2/15
2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
8/704
2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
1/1077
2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
3/836
2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
2/419
2021-01-27
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
3/364
2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎?
1/1367
2021-02-14
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5,是這樣嗎?
1/439
2019-03-29
老師,如果企業(yè)賺了錢就會有收入,也就有了利潤,所有‘’所有者權(quán)益‘’就會增加,但是,如果向股東分配利潤,就會讓企業(yè)的留存收益中,利潤分配——未分配利潤減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
1/1633
2019-04-27