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老師 我在收上級(jí)單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對(duì)嗎
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2021-02-22
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會(huì)計(jì)處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費(fèi)用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費(fèi)用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)過(guò)年開(kāi)門紅包是記管理費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
借:管理費(fèi)用-工資 4250 管理費(fèi)用-單位社保 1083.75 管理費(fèi)用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對(duì)嗎
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2022-05-16
法被撤銷注冊(cè)與依法被吊銷注冊(cè)證書(shū)有什么區(qū)別?
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2020-06-28
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫(xiě)摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個(gè)員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來(lái)會(huì)計(jì)發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補(bǔ)付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫(xiě)摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說(shuō)明在賬務(wù)上的處理寫(xiě)摘要付員工工資和補(bǔ)付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫(xiě)員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)36萬(wàn)元,2020年7月支付6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理借長(zhǎng)期待攤費(fèi)費(fèi)用6,貸銀行存款6,同時(shí)當(dāng)用計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用1,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,計(jì)劃2021年3月支付6萬(wàn)元服務(wù)費(fèi),該如何進(jìn)行貝長(zhǎng)務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡(jiǎn)單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng),我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費(fèi)用,我們需要分?jǐn)偅瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r(shí)候借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒(méi)有設(shè)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?
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2020-07-14
老師公司內(nèi)賬把稅額計(jì)入成本,實(shí)際繳納時(shí)記管理費(fèi)用,管理費(fèi)用還需要載明稅款明細(xì)嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
新辦企業(yè),之前銀行賬戶沒(méi)開(kāi)好,給工人交的意外保險(xiǎn)費(fèi)是用現(xiàn)金交的,這個(gè)賬怎么做呢?借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-意外保險(xiǎn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額(例-100) 借:銀行存款 100 請(qǐng)問(wèn)老師哪種做法更好一點(diǎn)呢?
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2019-07-03
今年注冊(cè)公司,注冊(cè)資金11萬(wàn),沒(méi)有營(yíng)業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬(wàn),期末(11萬(wàn)—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬(wàn),期末11萬(wàn)未分配利潤(rùn):期初:0期末:18244.5利潤(rùn)表:營(yíng)業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)都是—18244.5,是這樣嗎?
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2019-03-29
老師管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi)現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
老師,想問(wèn)下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒(méi)有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個(gè)問(wèn)題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫(xiě)呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11