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老師,如果企業(yè)賺了錢就會(huì)有收入,也就有了利潤(rùn),所有‘’所有者權(quán)益‘’就會(huì)增加,但是,如果向股東分配利潤(rùn),就會(huì)讓企業(yè)的留存收益中,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
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2019-04-27
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個(gè)員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來(lái)會(huì)計(jì)發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補(bǔ)付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說(shuō)明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補(bǔ)付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)36萬(wàn)元,2020年7月支付6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理借長(zhǎng)期待攤費(fèi)費(fèi)用6,貸銀行存款6,同時(shí)當(dāng)用計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用1,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,計(jì)劃2021年3月支付6萬(wàn)元服務(wù)費(fèi),該如何進(jìn)行貝長(zhǎng)務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡(jiǎn)單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng),我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費(fèi)用,我們需要分?jǐn)偅瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r(shí)候借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒(méi)有設(shè)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?
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2020-07-14
含稅售價(jià):210 不含稅供貨價(jià):35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價(jià)應(yīng)該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開(kāi)發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤開(kāi)票嗎
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2018-02-28
我家人開(kāi)的公司法人不能自己做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,其讓我注冊(cè)做公司負(fù)責(zé)人,但是我沒(méi)會(huì)記證和從業(yè)資格,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
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2019-04-22
收到政府的專項(xiàng)補(bǔ)貼,除了有專項(xiàng)用途的資金撥付文件,政府對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對(duì)該資金所發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算,單獨(dú)核算是什么意思
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2017-04-21
老師,想問(wèn)下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒(méi)有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個(gè)問(wèn)題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬(wàn)元,開(kāi)了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒(méi)有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-02-14