公司注冊資本500萬,實際才收到280萬,我做賬實收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
在增值稅認(rèn)證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
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2022-01-09
老師您好,請問股東實繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來的錢能作為資本公積處理嗎?
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2023-03-23
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,已經(jīng)交過稅,請問附加稅要不要計提繳納了?
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2016-10-10
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
上個月我有一張待抵扣進(jìn)項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個待抵扣進(jìn)項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項,這樣嗎?
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2018-08-06
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了。現(xiàn)在對方說要修改合同降點位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
我公司收到進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
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