夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
1/1115
2019-06-06
公司注冊資本500萬,實際才收到280萬,我做賬實收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
1/652
2018-06-28
在增值稅認(rèn)證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
1/851
2022-01-09
老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,已經(jīng)交過稅,請問附加稅要不要計提繳納了?
1/1229
2016-10-10
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
1/1634
2022-04-17
老師您好,請問股東實繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來的錢能作為資本公積處理嗎?
1/1273
2023-03-23
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
1/2778
2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
2/888
2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
1/837
2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
1/816
2018-06-07
上個月我有一張待抵扣進(jìn)項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個待抵扣進(jìn)項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項,這樣嗎?
1/849
2018-08-06
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
1/1145
2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
3/796
2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1563
2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
1/868
2023-03-20
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
2/734
2018-09-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作啊!一月份當(dāng)時進(jìn)項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
1/410
2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
2/955
2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
1/1469
2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
1/6712
2018-08-22
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便