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企業(yè)銷售貨物的銷售額未達到增值稅起征點的,免征增值稅;達到起征點的,全額計算繳納增值稅。 問:正確還是錯誤
1/941
2019-12-31
小規(guī)模物業(yè),預收款(一年)36萬,增值稅10485元,主營業(yè)務收入8.9萬(相對應的增值稅為2670元)那公司當季免增值稅多少?
1/486
2018-12-03
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
1/807
2021-01-08
我們公司是開具增值稅普通發(fā)票的企業(yè),而且我們免征增值稅,收到對方公司開具的增值稅專用發(fā)票需要認證嗎
1/1438
2019-11-30
工商年檢中應交稅費中有個應交增值稅-小規(guī)模增值稅,摘要是小微企業(yè)減免增值稅這個是不計入納稅總額的嗎?
4/907
2022-03-21
我已經開出發(fā)票給對方公司了 但是我還沒收到對方的賬 但是現(xiàn)在要季度報了 我還要把那個應交稅費-應交增值稅再做一個減免稅款的分錄嗎?
4/348
2019-07-03
老師請教下 我公司3月交航天金稅服務費280元,已做分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進項稅一起抵扣,該怎么做?
1/231
2021-08-12
公司符合加計抵減,進項額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
2/11
2023-03-23
再問一下,謝謝應交稅費——應交增值稅(減免稅款)那這個科目的余額不用結 轉嗎
1/996
2017-11-10
應交稅費/應交增值稅/減免稅額要不要開電子繳款憑證的?
1/505
2018-08-22
老師,農業(yè)公司銷售農產品,免稅農產品,做收入了之后,用做銷項稅免征增值稅分錄嗎?
1/724
2020-04-23
我們是物業(yè)公司 暖氣有免稅項目 我在主表和增值稅減免明細表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
1/593
2018-07-11
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 這個科目與哪個科目結科?
1/281
2023-01-09
應交稅費-應交增值稅-減免稅額 需要結轉么 需要的話,分錄怎么做 老師
3/340
2022-01-05
放在應交稅費---應交增值稅---減免稅款的金額,月末還需要結轉嗎?
2/1048
2018-09-13
2021年9月的出口銷售已在2021年9月做了“出口貨物報關”,但是一直沒有開增值稅發(fā)票和做出口免抵稅的稅務申報,請問現(xiàn)在可以補開票和做免抵退稅申報嗎?
1/573
2022-07-05
老師你好:280元在應交稅費-應交增值稅-減免稅額填280還是填15.85
1/881
2019-11-19
應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 這個科目月末如何結轉
1/4641
2017-12-13
季度開票不超過30萬免增值稅,如果開免稅農產品銷售10萬,開應稅服務25萬,總金額超過了,這個25萬要增值稅嗎?還是貨物服務分開核算不用交
1/1208
2019-10-15
增值稅稅負率怎么計算 實際的納稅額包含免抵退稅稅額嗎?
3/5950
2021-02-01