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老師我們單位是小規(guī)模,對(duì)方單位開來增值稅專用發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅要做出來嗎?
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2020-01-08
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬,申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
修改1月份的增值稅申報(bào)表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費(fèi)附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報(bào)表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報(bào)表嗎?還是可以以后申報(bào)的時(shí)候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
財(cái)務(wù)報(bào)表一般多久報(bào)一次,在當(dāng)月申報(bào)增值稅前還是申報(bào)完增值稅后?
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2018-04-24
老師,我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
老師,5月底申請(qǐng)退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務(wù)局上已申請(qǐng)通過,但是到現(xiàn)在款還未收到,我現(xiàn)在申報(bào)5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報(bào)表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
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2022-06-04
上個(gè)月報(bào)未開票收入,這個(gè)月再補(bǔ)開發(fā)專票,怎么填申報(bào)表?這一筆是未開票收入填負(fù)還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填?
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2019-04-23
老師你好!疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過起征點(diǎn)怎么填寫,是直接填寫在12欄然后填寫免稅申報(bào)表嗎
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2020-05-08
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
老師,您好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
小規(guī)模,為達(dá)30萬,普票,填增值稅報(bào)表,是直接填(四)免稅銷售額嗎,(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額還填嗎
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2020-07-11
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問該如何填寫增值稅報(bào)表
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2019-05-11
4月份我們交增值稅做的賬是120萬,但填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬,申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬,2萬的減免沒做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂]申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。
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2019-03-18
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好 公司年報(bào)已經(jīng)申報(bào)提交了 可是有些申報(bào)表填寫了 可是首頁申報(bào)表單上沒有打? 不會(huì)受影響吧
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2021-05-07
老師 請(qǐng)問我們公司適用10%加計(jì)抵減政策 但在7月以后才開始填寫附表四做加計(jì)抵減 那現(xiàn)在前面沒有申報(bào)的是要更正申報(bào)嗎?更正后申報(bào)表數(shù)據(jù)是怎樣變化的呢?
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2019-12-20
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
2/1051
2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05