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"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;"
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2023-03-23
還有第一張圖是實(shí)操里面的 其他發(fā)的第二張圖里面提到過轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方表示要交稅
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2017-07-18
上個(gè)月沒有計(jì)提應(yīng)交增值稅,都是每個(gè)月交了費(fèi)再計(jì)提可以嗎?計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎?
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2020-06-21
老師,請(qǐng)問下,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年5月份我的上一任,沒有計(jì)提增值稅,6月就直接支付了,現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”余額在借方,要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2022-04-13
老師請(qǐng)問一下,如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,那我這個(gè)月交增值稅時(shí),那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
老師,轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅怎么理解?我總覺得分錄應(yīng)該反著寫,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅借方不是表明多交或是未抵扣的嗎?
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2020-07-05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方三級(jí)明細(xì)是什么,軟件上不是末級(jí),不知道選哪兒個(gè)
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2021-10-14
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))100 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))500 ,請(qǐng)問將以上銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2020-07-04
請(qǐng)問一下老師,應(yīng)交增值稅和未交增值稅在期末一般都有余額吧,而且余額相等,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額不是雙倍重復(fù)了嗎?應(yīng)該怎么處理呢
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2020-03-19
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方的余額比實(shí)際就繳納的增值稅多了,應(yīng)該怎么去查找原因呢
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2024-04-08
上個(gè)月計(jì)提了增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額比實(shí)際繳納增值稅多了兩分錢,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額出現(xiàn)兩分錢,這種情況如何調(diào)賬啊
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2022-03-01
為什么企業(yè)賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末有未抵扣數(shù)。但是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末還有未交數(shù)呢?有未抵扣就不應(yīng)該有未交呀?
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2020-03-29
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬格式為什么是借方貸方多欄式而非三欄式呢?謝謝
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2024-01-02
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)余額轉(zhuǎn)平了,但應(yīng)交增值稅余額是借方,怎么辦,內(nèi)賬,應(yīng)該是到年底余額只是貸方計(jì)提的12月增值稅
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2022-01-29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,第一筆業(yè)務(wù)是在借方,第二筆業(yè)務(wù)在貸方,那我的余額怎么算?
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2021-11-19
現(xiàn)在是留底稅金,月末,不要轉(zhuǎn)出未交增值稅的吧,只有要交稅時(shí),才做轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)不
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2016-06-13
請(qǐng)問這筆分錄為什么不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,而是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是做了一筆把應(yīng)交轉(zhuǎn)到未交的分錄嗎
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2019-06-09
通常情況下做完一個(gè)月的賬之后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目是不是應(yīng)該沒有期末余額的啊,余額就在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里啊
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2017-08-03
老師您好 就是當(dāng)月開出發(fā)票 我們做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)時(shí) 月末我把這筆錢做到轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 然后下月這筆錢付出去以后這筆分錄就抵消了 但是當(dāng)月這筆銷項(xiàng)還是存在余額 我應(yīng)該怎么沖掉
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2021-06-07