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有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
公司借老板的現(xiàn)金用做周轉(zhuǎn),過(guò)后可以把借款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本嗎?
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2018-04-23
?老師充值快遞面單,應(yīng)付未付 借? 貸 應(yīng)付賬款 ?借 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)嗎?
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2023-08-16
零余額賬戶用款額度核算的什么方向,是借增貸減,還是借減貸增
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2020-04-10
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問(wèn)題,怎么做分錄
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2022-05-14
借款費(fèi)用里面的2016年一般借款支出加權(quán)平均數(shù),為什么不把2015年的支付1000*12/12加進(jìn)去呀?
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2019-09-06
用pos收款的分錄 借其他貨幣資金100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100, 借銀行存款100 貸其他貨幣資金。100
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2018-08-16
做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有,不需要資本化的借款費(fèi)用,據(jù)實(shí)扣除,這個(gè)資本化的借款是什么東西啊?
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2019-03-24
集團(tuán)與子公司之間的借款,支付利息確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí),原始憑證需要有發(fā)票和借款合同嗎?
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2019-04-16
老師,這兩個(gè)分錄 不會(huì)。我寫(xiě)的是七是,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 10是借 銀行存款 貸應(yīng)收利潤(rùn)
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2020-03-13
此處為什么不直接做,借管理費(fèi)用-房租和物管費(fèi) 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應(yīng)付款呢?
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2019-11-12
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無(wú)息借款,在合同上約定好了就行,借款時(shí)間不要太長(zhǎng),可以多次借,不用繳稅,這個(gè)借款時(shí)間怎么樣界定
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2018-11-16
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
公司執(zhí)照沒(méi)下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
為什么他的借方是制造費(fèi)用呀?
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2019-09-30
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12