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開發(fā)票名稱安裝維修費可填列在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師,小規(guī)模季度收入不超30萬免征增值稅和附加稅,那企業(yè)利潤季度10萬的話,企業(yè)所得稅交多少呢?
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2020-07-08
老師您好,小微企業(yè)月收入30萬以下,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,這個收入是含稅還是不含稅的呢?
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2019-06-03
老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號是什么?辛苦老師指點。
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2019-08-16
疫情期間開票收入10萬(含稅),不開票收入10萬(含稅),公司稅率6%,屬于疫情期間免征增值稅的行業(yè),這兩筆怎么確認收入?怎么做會計分錄?
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2020-04-21
請問老師:營改增小規(guī)模納稅人購稅控設(shè)備全額抵稅如增值稅因達不到起征點免稅在資產(chǎn)負債表上怎么反應(yīng)?
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2016-09-28
老師,小規(guī)模一部分3個點,1個點的,一部分免稅的,3個點和免稅的銷售額超過了30萬,是全額增收嗎,還是免稅的扣除填在19欄就可以。那還要不要全額征收。
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2020-04-14
老師,請問一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過30萬,我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來算的,跟我賬上的稅對不上,怎么辦呀?
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2020-01-09
你好,想問一下增值稅減免稅申報明細表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對應(yīng)的進項稅額?尤其是為什么要減去進行稅額呢?
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2020-04-13
新銳網(wǎng)絡(luò)通信(新三板)實操中 業(yè)務(wù)33中,題目說了免征增值稅項目,為何記賬憑證的答案依然有應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅16279.25?這個16279.25是如何計算得出?
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2019-11-22
:請問按收入核定征收,季報得得稅中的收入包括哪些收入?包括(平時做賬計入營業(yè)外收入,享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
老師,您好!我們是小規(guī)模物業(yè)公司,9月份把二個物業(yè)管理處設(shè)立了兩個分公司,有単獨營業(yè)執(zhí)照,單獨在銀行開設(shè)了基本戶,獨立核算,請問分公司可以受享增值稅季度30萬免征增值稅嗎,謝謝
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2019-09-09
老師 我想問一下 我們是小微企業(yè)享受季度不超90000免征增值稅 那貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是各享受90000的嘛?
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2018-10-18
老師你好,我公司10月份是小規(guī)模納稅人,開了9萬的票,11月是一般納稅人開了5萬的票,現(xiàn)在報稅的時候小規(guī)模納稅人那部分要怎么填增值稅一般納稅人的申報表呢,系統(tǒng)自動出的數(shù)據(jù)是兩個銷售額加起來的,但是之前10月份小規(guī)模納稅人開的票不是可以享受免征增值稅嗎
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2020-12-09
老師您好,受疫情影響免征增值稅,已經(jīng)做的銷項稅額該如何進行賬務(wù)處理?我們公司主要是從事餐飲和住宿業(yè)?會計憑證如何寫?麻煩老師指點
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2020-02-26
一般納稅人,能收到農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的專票,我這邊要抵扣這個票,對于我公司開出去的是普票還是專票沒影響吧?
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2020-04-09
這個收入到底是填含稅還是不含稅的收入,如果填不含稅的,那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來,利潤總額自動生成=收入-成本費用的
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2019-04-10
老師,你好我們是做國際航空貨運代理服務(wù)的,現(xiàn)在稅務(wù)局對我們實行免征增值稅,那我們收到的代理服務(wù)費怎樣做分錄
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2021-05-31
我是一民辦舞蹈培訓(xùn)機構(gòu)小規(guī)模企業(yè),按照季度納稅。2019年1季度收取當年1-12月的學(xué)費40萬元,請問可否分攤到12個月計算收入,如果可以分攤到12個月確認收入,按照今年政策規(guī)定按季納稅小規(guī)模企業(yè),每季度收入不超過30萬元是免征增值稅的。請問我這樣理解對不對?謝謝
1/2050
2019-04-16
我想問下我們公司目前是租用其他商場進行經(jīng)營活動,那我們交水費的是先交給物業(yè),然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費金額是包含了污水處理費垃圾清運費這部分,而這部分是免征增值稅的,所以供水局開發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運費之后按3%開的專票。那物業(yè)怎么開發(fā)票我們呢 ?是按全額?
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2019-06-14