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國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒(méi)有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
防雷檢測(cè),行政辦公樓跟生產(chǎn)樓房,可以一起出到管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)嗎?
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2022-12-04
那增值稅和建安稅就是可以同時(shí)征收的是嗎?
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2017-03-30
你好老師請(qǐng)教下增值稅的附加稅在什么樣的情況下可以享受減半征收呢
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2019-10-23
老師疫情期間湖北省是免增值稅,小規(guī)模納稅人收到客戶的轉(zhuǎn)款會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入—免征增值稅 老師這樣對(duì)嗎
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2020-04-29
老師,交金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用(一般納稅人和小規(guī)模一樣?)
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2021-04-23
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
4. “受托代理負(fù)債”主要核算行政單位接受委托,取得受托管理資產(chǎn)時(shí)形成的負(fù)債,下列各項(xiàng)中屬于該規(guī)定中所說(shuō)受托管理資產(chǎn)的范圍的有( )。 A. 庫(kù)存現(xiàn)金 B. 銀行存款 C. 存貨 D. 政府儲(chǔ)備物資
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2015-05-10
老師好!請(qǐng)問(wèn):酒店第一季度申報(bào)并繳納了增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加共計(jì)12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策:增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)在5月份退回了11180.62元。請(qǐng)問(wèn)此筆業(yè)務(wù),要如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-06-29
我們是鮮活肉蛋行業(yè),免增值稅,因?yàn)橘~簿不健全,但是個(gè)稅我們想改為核定征收,如果改為核定,那增值稅是不是也不免了?
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2020-03-26
小規(guī)模納稅人,上年應(yīng)交增值稅應(yīng)符合政策有1000元免征了,應(yīng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)果年底忘記做了,因疫情4月才復(fù)工,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)里上年數(shù)據(jù)還有,應(yīng)該怎樣處理?
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2020-05-21
在現(xiàn)行的營(yíng)改增政策之下,管道安裝公司(既提供管道等原材料,又提供安裝業(yè)務(wù)的企業(yè))可以從哪些角度進(jìn)行稅務(wù)籌劃?特別是進(jìn)項(xiàng)稅額很少(例如購(gòu)進(jìn)一些原材料時(shí)不能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)時(shí),怎樣才能少交增值稅和所得稅?謝謝哪些大師來(lái)給我解說(shuō)一下
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2019-05-30
公司是餐飲管理公司,小規(guī)模,收到增值稅專用發(fā)票,要先認(rèn)證后入賬嗎?
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2019-04-05
收到柴油的增值稅普通發(fā)票,是直接金額和稅額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-10-11
企業(yè)到境外做監(jiān)理項(xiàng)目,取得的收入是否免企業(yè)所得稅和增值稅?
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2017-06-07
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23
老師,申報(bào)增值稅出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,是怎么回事呢,開(kāi)了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)獲取,這個(gè)不征稅的要加進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2022-01-14
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局核定征收,怎么申報(bào)增值稅
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2022-07-11
請(qǐng)問(wèn)不征稅收入申報(bào)增值稅還需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
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2025-01-05
老師,為什么營(yíng)業(yè)收入的本期發(fā)生額的兩個(gè)數(shù)不一致呢 我減了一下,他倆的差額是77.67營(yíng)業(yè)收入就一筆,免征增值稅。
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2021-08-28