
小規(guī)模納稅人,上年應交增值稅應符合政策有1000元免征了,應轉營業(yè)外收入,結果年底忘記做了,因疫情4月才復工,現(xiàn)在應交稅費里上年數(shù)據(jù)還有,應該怎樣處理?
答: 你這個做今年賬上就可以,借應交稅費,貸營業(yè)外收入
咨詢個問題。小規(guī)模公司2022年第一季度收入不超45萬,按照政策增值稅免稅,但是原來會計忘記把應交稅費-應交增值稅結轉到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在要做2023年第一季度賬務,這個沒有結轉的應交稅費-應交增值稅怎么處理?
答: 您好,那你們就這個季度末,去做著一步分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有減免的增值稅忘記做分錄了 小規(guī)模 上月也已經報了 這個分錄補做在這個月 怎么寫 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入還是本年利潤
答: 你好,做到營業(yè)外收入科目


joycekok 追問
2020-05-21 10:40
maize老師 解答
2020-05-21 10:46