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你好,免征增值稅在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)將上個(gè)月已開的稅率為6%普通發(fā)票計(jì)稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷售額還是原先的不含稅金額,請(qǐng)問要怎么操作?
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2020-02-22
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?" 我分別開的是小規(guī)模服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入,增加了利潤(rùn)總額,在報(bào)表里面怎么填寫
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2022-04-17
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊?,我?020年電子稅務(wù)局好像沒有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過30萬(wàn),免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶季不超30萬(wàn)免征增值稅,填寫申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷售額嗎 按不含稅銷售額填寫顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,開票超過9萬(wàn)免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來(lái)抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無(wú)票合計(jì)22萬(wàn)填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
老師,個(gè)體工商戶報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級(jí)元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
老師我想問一下您,酒店行業(yè)免增值稅,超過30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候是(1)先報(bào)減2%增值稅,再報(bào)免1%增值稅.(2)還是直接填免3%增值稅?
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2020-06-30