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老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目的金額,給國家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
我是房開企業(yè)的,我司每個月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
請問老師!這個表格是不是不需要填,,它是自動統(tǒng)計(jì)其他附表的數(shù)據(jù)啊?
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2020-04-26
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請問,結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
增值稅的納稅申報(bào)表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請問我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
您好,我公司11月所開專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫,但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等,請問這附表三該如何填寫呢?
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2020-12-18
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師,我們3月份是增值稅免稅的,然后3月份多開了發(fā)票,如果4月份沖掉,那我能不能在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù),然后這個月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅,即視同銷售,會計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入? 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報(bào)表中,收入是否含樣品收入?
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2022-07-12
申請?jiān)鲋灯睂S冒l(fā)票最高限額申請表里的申請理由如何寫呢?
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2017-04-19
請問我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
老師,增值稅發(fā)票上加起來是156.42,它是三張發(fā)票,尾數(shù)都4舍5入了,多了一分錢,而增值稅納稅申報(bào)表上是加起來自動計(jì)算出156.41元。這個怎么弄啊!申報(bào)表上能改成156.42嗎?
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2016-10-17
老師,土地增值稅納稅申報(bào)表四怎么填呀,我們是生產(chǎn)企業(yè)這月突然有這個,我們是小微企業(yè),注冊后一年,一直沒運(yùn)營,也沒開發(fā)票,沒業(yè)務(wù)。
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2021-04-01
老師在嗎?小微企業(yè)本月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票金額7742.72稅額232.28合計(jì)金額7975元,開票時(shí)交了232.28元的稅,本月增值稅納稅申報(bào)表怎樣填?是代開的,是不是1填7742.72。12填232.28元?交了232.28元的稅,是不是填到12里?
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2016-04-13
向老師請教一下: 申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)沒有歸集進(jìn)來,但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,已經(jīng)有記錄在里面,只是申報(bào)的時(shí)候沒有顯示當(dāng)時(shí)也沒有手動輸入進(jìn)去,現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額怎么放進(jìn)去?如何處理??!已經(jīng)跨越了
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2019-09-06
年末增值稅報(bào)表(月、季度)、增值稅發(fā)票匯總表及明細(xì)表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表、年度明細(xì)賬及總分類賬、銀行對賬單及調(diào)節(jié)表、其他報(bào)表(企業(yè)公示、殘保金申報(bào)表、印花稅申報(bào)表等) 這些哪些是需要單獨(dú)裝訂,哪些可以合并在一起裝訂,哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢?
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2017-02-06
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07